上海市檢測中心主要職能 |
上海市檢測中心是根據市編委《關于同意建立上海市檢測中心的通知》(滬編[2002]7號)成立的科研事業單位。主要職能包括:負責政府公共事務領域的技術資源整合和配置;協調和管理非盈利性固定資產;開展檢測技術研究、培訓和公共檢測服務。 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市檢測中心部門預算是上海市檢測中心的綜合收支計劃。本部門中,事業單位1家。2016年,上海市檢測中心部門預算支出總額為6,875萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算5,982萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出849萬元;項目支出5,132萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目5,902萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,保障張江計量檢測檢驗科技園區正常運轉等項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目0.08萬元,主要用于事業單位退休人員活動費支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目48萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目31萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市檢測中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 59,815,315 | 一、一般公共服務支出 | 67,953,043 |
1.一般公共預算資金 | 59,815,315 | 二、社會保障和就業支出 | 800 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 483,684 | |
二、事業收入 | 5,000,000 | 四、住房保障支出 | 307,788 |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 3,930,000 | ||
收入總計 | 68,745,315 | 支出總計 | 68,745,315 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市檢測中心 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 59,815,315 | 一、一般公共服務支出 | 59,023,043 | 59,023,043 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 800 | 800 | ||
三、醫療衛生與計劃生育支出 | 483,684 | 483,684 | |||
四、住房保障支出 | 307,788 | 307,788 | |||
收入總計 | 59,815,315 | 支出總計 | 59,815,315 | 59,815,315 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市檢測中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 59,023,043 | 7,700,436 | 51,322,607 | ||
201 | 17 | 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | 59,023,043 | 7,700,436 | 51,322,607 | |
201 | 17 | 99 | 其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出 | 59,023,043 | 7,700,436 | 51,322,607 |
208 | 社會保障和就業支出 | 800 | 800 | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 800 | 800 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 800 | 800 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 483,684 | 483,684 | |||
210 | 05 | 醫療保障 | 483,684 | 483,684 | ||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 483,684 | 483,684 | |
221 | 住房保障支出 | 307,788 | 307,788 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 307,788 | 307,788 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 307,788 | 307,788 | |
合計 | 59,815,315 | 8,491,908 | 51,323,407 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市檢測中心 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,324,120 | 6,324,120 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,012,596 | 1,012,596 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,384,516 | 3,384,516 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,495,008 | 1,495,008 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 432,000 | 432,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 1,780,000 | 1,780,000 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 174,000 | 174,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 500 | 500 | |
302 | 07 | 郵電費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 260,000 | 260,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 172,860 | 172,860 | |
302 | 28 | 工會經費 | 75,000 | 75,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 100,440 | 100,440 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 192,000 | 192,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 250,200 | 250,200 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 307,788 | 307,788 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 307,788 | 307,788 | |
310 | 其他資本性支出 | 80,000 | 80,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 80,000 | 80,000 | |
合計 | 8,491,908 | 6,631,908 | 1,860,000 |
2016年上海市檢測中心“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
50.2 | 26 | 5 | 19.2 | 19.2 |
2016年上海市檢測中心“三公”經費預算說明
上海市檢測中心2016年“三公”經費財政撥款預算為50.20萬元,包括上海市檢測中心使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少0.90萬元。其中:
因公出國(境)費預算26萬元,主要安排為保障計量檢測科研創新園區建設,與國際先進實驗室開展合作交流、國際比對、參加國際會議等公務出國(境)的住宿費、交通費、伙食補助費、雜費等支出。與2015年預算持平。
公務接待費預算5萬元,主要安排單位各類公務接待經費,包括單位外出開展學習交流、考察調研、研討等活動以及接待相關單位人員發生的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.90萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算19.20萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。
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