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2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門預算

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上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位主要職能
 
上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位包括下屬6家事業單位,其中:上海國盛集團老干部管理服務中心主要負責做好原上海市建筑材料工業管理局離退休人員的管理服務工作。上海市建材行業能源利用監測站承擔本市建材行業的能源利用監測、測試、能源標準起草、能源四技服務。上海市建材行業環境保護監測站是受有關部門委托對建材行業室內外環境進行監測,并對環保科研提供技術服務。上海市建材科技情報研究所是研究掌握本行業科技發展動向,為有關政府領導部門制訂技術政策、編制科技規劃提供戰略性情報產品,并為本市建材行業有關單位提供國內外技術文獻及專題研究資料。上海輕工環境保護壓力容器監測總站是專業從事環境監測、特種設備(在用壓力容器,壓力管道)檢驗檢測、安全閥校驗、閥門型式試驗、各種無損檢測、能效檢測、環境工程咨詢的公益性事業單位。上海市輕工業科技情報研究所是專業從事科技情報收集整理研究、市場調查研究、投資項目可行性研究、新產品開發可行性研究、企業合資合作可行性分析、競爭對手情況分析、企業管理和決策咨詢等工作。

 

2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位預算編制說明
 
上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門預算是包括下屬6家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位5家,其他單位1家。2016年,上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門預算支出總額為3,108萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算2,111萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,744萬元;項目支出367萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“科學技術支出”科目695萬元,主要用于應用研究基本支出638萬元;建筑材料、輕工科技等應用研究項目支出57萬元。
2.“社會保障和就業支出”科目200萬元,主要用于離退休人員費用200萬元。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目97萬元,主要用于按規定繳納的職工社會醫療保險97萬元。
4.“節能環保支出”科目1,063萬元,主要用于節能環保基本支出943萬元,建材行業能源利用、環境保護及輕工環境監測與監察項目支出120萬元。
5.“住房保障支出”科目56萬元,主要用于按規定繳納的職工住房公積金支出56萬元。
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 21,113,000 一、一般公共服務支出 8,740,412
1.一般公共預算資金 21,113,000 二、社會保障和就業支出 2,001,620
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 1,000,068
二、事業收入 4,962,625 四、節能環保支出 18,709,981
三、事業單位經營收入 5,000,000 五、住房保障支出 623,544
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 31,075,625 支出總計 31,075,625
       
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 21,113,000 一、一般公共服務支出 6,948,128 6,948,128  
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 2,001,620 2,001,620  
    三、醫療衛生與計劃生育支出 973,116 973,116  
    四、節能環保支出 10,626,604 10,626,604  
    五、住房保障支出 563,532 563,532  
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 21,113,000 支出總計 21,113,000 21,113,000  
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
206     科學技術支出 6,948,128 6,377,928 570,200
206 03   應用研究 6,948,128 6,377,928 570,200
206 03 02 社會公益研究 2,346,076 2,325,076 21,000
206 03 99 其他應用研究支出 4,602,052 4,052,852 549,200
208     社會保障和就業支出 2,001,620 89,520 1,912,100
208 05   行政事業單位離退休 2,001,620 89,520 1,912,100
208 05 02 事業單位離退休 89,520 89,520  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 1,912,100   1,912,100
210     醫療衛生與計劃生育支出 973,116 973,116  
210 05   醫療保障 973,116 973,116  
210 05 02 事業單位醫療 973,116 973,116  
211     節能環保支出 10,626,604 9,433,420 1,193,184
211 02   環境監測與監察 9,415,476 8,501,980 913,496
211 02 99 其他環境監測與監察支出 9,415,476 8,501,980 913,496
211 10   能源節約利用 1,211,128 931,440 279,688
211 10 01 能源節約利用 1,211,128 931,440 279,688
221     住房保障支出 563,532 563,532  
221 02   住房改革支出 563,532 563,532  
221 02 01 住房公積金 563,532 563,532  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 21,113,000 17,437,516 3,675,484
             
             
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 11,500,008 11,500,008  
301 01 基本工資 2,569,980 2,569,980  
301 02 津貼補貼 5,649,336 5,649,336  
301 04 社會保障繳費 2,824,692 2,824,692  
301 99 其他工資福利支出 456,000 456,000  
302   商品和服務支出 4,928,528   4,928,528
302 01 辦公費 374,954   374,954
302 02 印刷費 232,000   232,000
302 03 咨詢費 90,000   90,000
302 04 手續費 3,444   3,444
302 05 水費 18,000   18,000
302 06 電費 299,000   299,000
302 07 郵電費 238,830   238,830
302 09 物業管理費 71,818   71,818
302 11 差旅費 247,000   247,000
302 13 維修(護)費 252,746   252,746
302 14 租賃費 768,164   768,164
302 15 會議費 15,000   15,000
302 16 培訓費 115,000   115,000
302 17 公務接待費 60,000   60,000
302 18 專用材料費 250,000   250,000
302 26 勞務費 718,713   718,713
302 27 委托業務費 200,000   200,000
302 28 工會經費 150,829   150,829
302 29 福利費 249,660   249,660
302 31 公務用車運行維護費 384,000   384,000
302 99 其他商品和服務支出 189,370   189,370
303   對個人和家庭的補助 653,052 653,052  
303 01 離休費 89,520 89,520  
303 11 住房公積金 563,532 563,532  
310   其他資本性支出 355,928   355,928
310 02 辦公設備購置 204,750   204,750
310 99 其他資本性支出 151,178   151,178
           
2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
44.4 0 6 38.4   38.4
           
           
           

  2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位“三公”經費預算說明

  上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門2016年“三公”經費財政撥款預算合計為44.4萬元,包括上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位下屬6家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少107.8萬元。其中:

  2016年因公出國(境)費預算0萬元,比2015年預算減少11.9萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統計口徑發生變化。

  2016年公務接待費預算6萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出,比2015年預算減少10.7萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統計口徑發生變化。

  2016年公務用車購置及運行費預算38.4萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2015年預算減少85.2萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統計口徑發生變化。

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