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2016年百聯集團有限公司所屬事業單位部門預算

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  百聯集團所屬事業單位主要職能

  百聯集團有限公司所屬事業單位有3家納入2016年度部門預算匯編范圍,它們是上海市現代流通學校、中共百聯集團有限公司委員會黨校和上海市物資信息中心,都是全額撥款的事業單位。

  上海市現代流通學校是一所以培養“有素養、有能力、會技能、會生活的都市職業人”為目標的國家級中等職業學校。學校根據上海市教委的要求和百聯集團發展業態的需要,主動加快適應現代服務業新興產業的需要,全面實施國家和上海市中長期教育改革發展規劃綱要,秉承建立“開放式學校、特色學校、現代化學校、人文學校、綠色學校”的辦學目標,加快現代物流、商貿專業建設,進一步增強職業教育的吸引力,提升辦學水平。

  中共百聯集團有限公司委員會黨校是一所從事干部、黨員和職工教育的綜合性黨校,以培養適合上海商業和現代服務業發展所需要的黨建、經營管理、現代營銷等各類人才為宗旨。學校立足百聯、輻射社會、服務上海,使之成為百聯集團乃至上海商貿流通業黨員、干部教育培訓主陣地,商業經營管理和緊缺人才培訓的主渠道,高技能人才和關鍵崗位員工能力培訓的主基地,成為百聯和上海商貿流通業教育培訓的主要基地之一。

  上海市物資信息中心主要負責上海市生產資料數據的采集、分析、匯總、處理,向國家商務部及市有關委辦報送相關的數據和信息;負責“上海物資”社會公益性網站的建設和管理維護,進行上海市生產資料各類信息發布,介紹鋼材、有色金屬、汽車、機電、化工產品、木材、建材、煤炭和油品等市場動態、市場行情,提供相關的市場分析,以及相關的進出口情況;堅持以社會服務為導向,以現有的技術和能力為基礎,不斷提升技術和服務水平,為社會物資等流通企業的信息化建設提供信息技術支持與服務。

  2016年百聯集團所屬事業單位預算編制說明

  百聯集團有限公司所屬事業單位部門預算是包括百聯集團有限公司所屬3家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,事業單位3家。

  2016年,百聯集團有限公司所屬事業單位部門預算支出總額為7,452萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算5,699萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出4,318萬元;項目支出1,381萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“教育支出”科目4,876萬元,主要用于百聯集團有限公司所屬2家事業單位運行所需的基本支出3,524萬元和項目支出1,352萬元。基本支出3,524萬元是人員經費支出2,945萬元和公用經費支出579萬元。項目支出1,352萬元中主要包括以下項目:1、校園設施維護改建新建項目支出1,274萬元;2、繳納殘疾人保障金、更新車輛及退休人員撫恤金等項目支出78萬元。

  2.“社會保障和就業支出”科目18萬元,主要用于百聯集團有限公司所屬事業單位離休人員補貼費支出和退休人員活動經費支出。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目261萬元,主要用于百聯集團有限公司所屬事業單位按規定繳納的在職人員社會醫療保險支出。

  4.“住房保障支出”科目166萬元,主要用于百聯集團有限公司所屬事業單位按規定繳納的職工住房公積金支出。

  5.“糧油物資儲備支出”科目379萬元,主要用于百聯集團有限公司所屬1家事業單位運行所需的基本支出和項目支出。

  2016年部門財務收支預算總表

  編制部門:百聯集團有限公司所屬事業單位

單位:元

本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 56,989,998 一、教育支出 65,918,808
1.公共預算資金 56,989,998 二、社會保障和就業支出 179,200
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 2,682,900
二、事業收入 8,650,000 四、住房保障支出 1,707,348
三、事業單位經營收入   五、糧油物資儲備支出 4,036,282
四、其他收入 8,884,540    
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 74,524,538 支出總計 74,524,538

  2016年部門財政撥款收支預算總表

  編制部門:百聯集團有限公司所屬事業單位

單位:元

本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 56,989,998 一、一般公共服務支出      
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 48,761,024 48,761,024  
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 179,200 179,200  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 2,605,440 2,605,440  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、住房保障支出 1,658,052 1,658,052  
    十六、糧油物資儲備支出 3,786,282 3,786,282  
    十七、其他支出      
           
收入總計 56,989,998 支出總計 56,989,998 56,989,998  

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

  編制部門:百聯集團有限公司所屬事業單位

單位:元

項目 財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 48,761,024 35,237,581 13,523,443
205 03   職業教育 39,637,164 26,308,721 13,328,443
205 03 02 中專教育 39,637,164 26,308,721 13,328,443
205 08   進修及培訓 9,123,860 8,928,860 195,000
205 08 02 干部教育 9,123,860 8,928,860 195,000
208     社會保障和就業支出 179,200 99,600 79,600
208 05   行政事業單位離退休 179,200 99,600 79,600
208 05 02 事業單位離退休 99,600 99,600  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 79,600   79,600
210     醫療衛生與計劃生育支出 2,605,440 2,605,440  
210 05   醫療保障 2,605,440 2,605,440  
210 05 02 事業單位醫療 2,605,440 2,605,440  
221     住房保障支出 1,658,052 1,658,052  
221 02   住房改革支出 1,658,052 1,658,052  
221 02 01 住房公積金 1,658,052 1,658,052  
222     糧油物資儲備支出 3,786,282 3,582,672 203,610
222 02   物資事務 3,686,282 3,582,672 103,610
222 02 99 其他物資事務支出 3,686,282 3,582,672 103,610
222 05   重要商品儲備 100,000   100,000
222 05 03 肉類儲備 100,000   100,000
             
             
合計 56,989,998 43,183,345 13,806,653

  2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

  編制部門:百聯集團有限公司所屬事業單位

單位:元

項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 34,497,228 34,497,228  
301 01 基本工資 6,425,544 6,425,544  
301 02 津貼補貼 17,989,920 17,989,920  
301 04 社會保障繳費 8,053,764 8,053,764  
301 99 其他工資福利支出 2,028,000 2,028,000  
302   商品和服務支出 6,510,225   6,510,225
302 01 辦公費 481,320   481,320
302 02 印刷費 65,000   65,000
302 03 咨詢費 70,000   70,000
302 05 水費 285,000   285,000
302 06 電費 396,000   396,000
302 07 郵電費 200,000   200,000
302 09 物業管理費 773,200   773,200
302 11 差旅費 200,000   200,000
302 13 維修(護)費 400,000   400,000
302 14 租賃費 821,984   821,984
302 15 會議費 155,000   155,000
302 16 培訓費 150,000   150,000
302 17 公務接待費 103,000   103,000
302 18 專用材料費 20,000   20,000
302 26 勞務費 694,750   694,750
302 28 工會經費 493,611   493,611
302 29 福利費 579,960   579,960
302 31 公務用車運行維護費 256,000   256,000
302 99 其他商品和服務支出 365,400   365,400
303   對個人和家庭的補助 1,757,652 1,757,652  
303 01 離休費 99,600 99,600  
303 11 住房公積金 1,658,052 1,658,052  
310   其他資本性支出 418,240   418,240
310 02 辦公設備購置 418,240   418,240
合計 43,183,345 36,254,880 6,928,465

  2016年百聯集團有限公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表

  單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
69.9   10.3 59.6 33.7 25.6

  2016年百聯集團有限公司所屬事業單位“三公”經費預算說明

  百聯集團有限公司所屬事業單位2016年“三公”經費財政撥款合計為69.6萬元,包括下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的公務接待費和公務用車購置及運行費,比2015年預算減少4.7萬元。其中:

  2016年公務接待費預算10.3萬元,主要用于所屬學校安排全國性專業會議和開展業務活動所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等接待費用支出。比2015年預算減少3.7萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  2016年公務用車購置及運行費預算59.6萬元,主要用于安排所屬3家事業單位編制內公務車輛的報廢更新和安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少1萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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