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2016年上海申康醫院發展中心部門預算

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  上海申康醫院發展中心(部門)主要職能

  上海申康醫院發展中心是市政府設立的國有非營利性的事業法人,是市級公立醫療機構國有資產投資管理運營的責任主體和政府辦醫的責任主體。它根據市政府的辦醫要求,履行國有資產出資人職責,接受市衛生部門的行業管理和業務指導。主要職能包括:貫徹執行有關衛生工作的方針、政策、規范和規劃,堅持正確的辦醫方向,辦好市級公立醫療機構;負責市級公立醫療機構的重大決策、資產權益和經營者聘用,負責市級公立醫療機構的投資、融資、建設、運營、管理與考核,確保政府辦醫宗旨的實現和國有資產運營的安全有效;推進市級公立醫機構改革和完善管理體制與機制,建立有效的激勵和約束機制,提高辦醫質量和效率等。

  2016年上海申康醫院發展中心(部門)預算編制說明

  上海申康醫院發展中心部門預算是包括上海申康醫院發展中心本部以及下屬30家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位0家,事業單位31家。

  2016年,上海申康醫院發展中心部門預算支出總額為4,696,396萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算321,747萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出174,176萬元;項目支出147,572萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“社會保障和就業支出”科目1,460萬元,主要用于事業單位離休人員養老金和退休人員活動經費;

  2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目311,962萬元,主要用于醫療衛生管理事務、公立醫院人員經費、設備購置、基本建設項目開辦費等專項經費;

  3.“住房保障支出”科目8,326萬元,主要用于各預算單位住房公積金。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海申康醫院發展中心 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 3,217,472,008 一、社會保障和就業支出 29,138,566
1.一般公共預算資金 3,217,472,008 二、醫療衛生與計劃生育支出 46,770,570,321
2.政府性基金   三、住房保障支出 164,254,152
二、事業收入 43,626,044,728    
三、事業單位經營收入      
四、其他收入 120,446,303    
收入總計 46,963,963,039 支出總計 46,963,963,039

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海申康醫院發展中心 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 3,217,472,008 一、社會保障和就業支出 14,595,688 14,595,688  
二、政府性基金   二、醫療衛生與計劃生育支出 3,119,615,748 3,119,615,748  
    三、住房保障支出 83,260,572 83,260,572  
收入總計 3,217,472,008 支出總計 3,217,472,008 3,217,472,008  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海申康醫院發展中心 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業支出 14,595,688 11,177,088 3,418,600
208 05   行政事業單位離退休 14,595,688 11,177,088 3,418,600
208 05 02 事業單位離退休 11,177,088 11,177,088  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 3,418,600   3,418,600
210     醫療衛生與計劃生育支出 3,119,615,748 1,647,318,486 1,472,297,262
210 01   醫療衛生與計劃生育管理事務 104,395,207 11,072,144 93,323,063
210 01 99 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 104,395,207 11,072,144 93,323,063
210 02   公立醫院 2,953,888,421 1,577,082,222 1,376,806,199
210 02 01 綜合醫院 1,554,179,281 992,760,291 561,418,990
210 02 02 中醫(民族)醫院 349,859,779 219,785,199 130,074,580
210 02 03 傳染病醫院 184,967,608 45,137,318 139,830,290
210 02 05 精神病醫院 116,267,643 59,974,643 56,293,000
210 02 06 婦產醫院 99,743,069 65,223,269 34,519,800
210 02 07 兒童醫院 129,657,207 90,824,870 38,832,337
210 02 08 其他??漆t院 219,213,834 103,376,632 115,837,202
210 02 99 其他公立醫院支出 300,000,000   300,000,000
210 05   醫療保障 18,322,776 18,322,776  
210 05 02 事業單位醫療 18,322,776 18,322,776  
210 06   中醫藥 42,841,344 40,841,344 2,000,000
210 06 99 其他中醫藥支出 42,841,344 40,841,344 2,000,000
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 168,000   168,000
210 99 01 其他醫療衛生與計劃生育支出 168,000   168,000
221     住房保障支出 83,260,572 83,260,572  
221 02   住房改革支出 83,260,572 83,260,572  
221 02 01 住房公積金 83,140,704 83,140,704  
221 02 02 提租補貼 119,868 119,868  
合計 3,217,472,008 1,741,756,146 1,475,715,862

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海申康醫院發展中心 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 1,494,938,970 1,494,938,970  
301 01 基本工資 655,710,084 655,710,084  
301 02 津貼補貼 501,437,124 501,437,124  
301 03 獎金 30,476,370 30,476,370  
301 04 社會保障繳費 291,499,392 291,499,392  
301 99 其他工資福利支出 15,816,000 15,816,000  
302   商品和服務支出 152,379,516   152,379,516
302 01 辦公費 40,801,805   40,801,805
302 02 印刷費 1,157,800   1,157,800
302 03 咨詢費 27,000   27,000
302 04 手續費 15,000   15,000
302 05 水費 651,700   651,700
302 06 電費 9,127,000   9,127,000
302 07 郵電費 844,800   844,800
302 09 物業管理費 2,390,000   2,390,000
302 11 差旅費 504,800   504,800
302 12 因公出國(境)費用 1,000,000   1,000,000
302 13 維修(護)費 670,000   670,000
302 16 培訓費 250,000   250,000
302 17 公務接待費 49,400   49,400
302 18 專用材料費 6,010,400   6,010,400
302 25 專用燃料費 2,138,500   2,138,500
302 26 勞務費 221,200   221,200
302 28 工會經費 23,435,625   23,435,625
302 29 福利費 61,785,180   61,785,180
302 31 公務用車運行維護費 352,000   352,000
302 39 其他交通費用 72,490   72,490
302 99 其他商品和服務支出 874,816   874,816
303   對個人和家庭的補助 94,437,660 94,437,660  
303 01 離休費 11,177,088 11,177,088  
303 11 住房公積金 83,140,704 83,140,704  
303 12 提租補貼 119,868 119,868  
合計 1,741,756,146 1,589,376,630 152,379,516

 

2016年上海申康醫院發展中心部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
140.1 100 4.9 35.2   35.2
             

  2016年上海申康醫院發展中心部門“三公”經費預算說明

  上海申康醫院發展中心部門2016年“三公”經費財政撥款預算為140.1萬元,包括上海申康醫院發展中心部門以及下屬30家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加減少84.4萬元。其中:

  因公出國(境)費預算100萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。經費與2015年預算持平,嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算4.9萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少20.4萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算35.2萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少64萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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