上海市社會科學界聯合會主要職能
上海市社會科學界聯合會是是中共上海市委領導下的以推動、協調全市社會科學研究和普及為主要任務的學術性群眾團體,是上海社會科學界的聯合組織。
主要職能包括:發揮黨和政府聯系上海廣大社會科學作者的橋梁紐帶作用,反映社會科學界的愿望與要求,維護社會科學工作者的正當權益;組織協調學術研究活動,開展國內外學術交流;開展社會科學咨詢工作,促進社會科學理論研究成果社會化;宣傳普及社會科學知識和科研成果;編輯出版學術書刊和資料;獎勵和表彰社會科學的優秀成果、優秀學會和優秀學會工作者;授權對上海市社會科學的學術社團和民間研究機構進行業務管理。
2016年部門預算編制說明
上海市社會科學界聯合會部門預算是包括上海市社會科學界聯合會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家。2016年,上海市社會科學界聯合會部門預算支出總額為4,584萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算4,407萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,854萬元;項目支出2,553萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“科學技術支出”科目4,184萬元,主要用于“社科界學術活動”、“所屬學術社團及民辦社科研究機構管理”等項目經費。
2.“社會保障和就業支出”科目96萬元,主要用于主要用于單位離休經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目73萬元,主要用于在職職工繳納基本醫療保險金等支出。
4.“住房保障支出”科目54萬元,主要用于在職職工繳納住房公積金等支出。
2016年部門財務收支預算總表
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 44,069,947 | 一、科學技術支出 | 43,611,187 |
1.一般公共預算資金 | 44,069,947 | 二、社會保障和就業支出 | 956,904 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 732,744 | |
二、事業收入 | 800,000 | 四、住房保障支出 | 539,136 |
三、事業單位經營收入 | 970,024 | ||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 45,839,971 | 支出總計 | 45,839,971 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 44,069,947 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | 41,841,163 | 41,841,163 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 956,904 | 956,904 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 732,744 | 732,744 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 539,136 | 539,136 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 44,069,947 | 支出總計 | 44,069,947 | 44,069,947 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
206 | 科學技術支出 | 41,841,163 | 16,352,441 | 25,488,722 | ||
206 | 06 | 社會科學 | 41,841,163 | 16,352,441 | 25,488,722 | |
206 | 06 | 01 | 社會科學研究機構 | 18,388,617 | 16,352,441 | 2,036,176 |
206 | 06 | 99 | 其他社會科學支出 | 23,452,546 | 23,452,546 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 956,904 | 934,104 | 22,800 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 956,904 | 934,104 | 22,800 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 934,104 | 934,104 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 22,800 | 22,800 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 732,744 | 714,744 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 714,744 | 714,744 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 468,960 | 468,960 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 245,784 | 245,784 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 18,000 | 18,000 | |
221 | 住房保障支出 | 539,136 | 539,136 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 539,136 | 539,136 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 539,136 | 539,136 | |
合計 | 44,069,947 | 18,540,425 | 25,529,522 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 11,445,559 | 11,445,559 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 2,147,484 | 2,147,484 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 6,432,964 | 6,432,964 | |
301 | 03 | 獎金 | 127,923 | 127,923 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,209,188 | 2,209,188 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 528,000 | 528,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 5,105,626 | 5,105,626 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 330,120 | 330,120 | |
302 | 02 | 印刷費 | 223,000 | 223,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 05 | 水費 | 18,000 | 18,000 | |
302 | 06 | 電費 | 166,000 | 166,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 864,000 | 864,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 297,000 | 297,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 304,662 | 304,662 | |
302 | 15 | 會議費 | 167,000 | 167,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 83,200 | 83,200 | |
302 | 26 | 勞務費 | 145,000 | 145,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 162,333 | 162,333 | |
302 | 29 | 福利費 | 213,840 | 213,840 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 234,200 | 234,200 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 829,200 | 829,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 228,071 | 228,071 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,473,240 | 1,473,240 | ||
303 | 01 | 離休費 | 927,624 | 927,624 | |
303 | 02 | 退休費 | 6,480 | 6,480 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 539,136 | 539,136 | |
310 | 其他資本性支出 | 516,000 | 516,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 516,000 | 516,000 | |
合計 | 18,540,425 | 12,918,799 | 5,621,626 |
2016年上海市社會科學界聯合會“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
71.96 | 29.70 | 23.42 | 18.84 |
2016年上海市社會科學界聯合會部門“三公”經費預算說明
上海市社會科學界聯合會部門2016年“三公”經費財政撥款預算為71.96萬元,包括上海市社會科學界聯合會部門以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加減少10.32萬元。其中:
因公出國(境)費預算29.70萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算較少0.13萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算18.84萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少10.19萬元:主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算23.42萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。