上海市黃埔軍校同學會主要職能 |
上海市黃埔軍校同學會是團結、聯絡海內外黃埔軍校同學會為促進祖國統一服務的愛國群眾團體。主要職能包括:1.團結海內外黃埔同學,調動他們在統一祖國、振興中華方面的積極性,發揮黃埔軍校同學會在統一祖國大業中的特殊作用。2.弘揚“愛國、革命”的黃埔精神,向海內外黃埔軍校同學宣傳“和平統一、一國兩制”等黨的方針、政策,宣傳黃埔軍校愛國師生在各個歷史時期對國家民族的貢獻,及時向黨和政府反映黃埔軍校同學會會員的意見、建議和要求。3.負責聯絡臺港澳及海內外黃埔同學會和組織,負責接待海內外黃埔同學和來訪,為海內外黃埔軍校同學來祖國大陸舉行各項交流活動、開展經貿活動牽線搭橋,提供咨詢服務。4.保持與黃埔軍校同學會(總會)和兄弟省市黃埔軍校同學會的業務聯系,交流工作經驗,提高業務水平,改進服務方式。 |
2016年上海市黃埔軍校同學會預算編制說明 |
上海市黃埔軍校同學會部門預算是上海市黃埔軍校同學會的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位0家。2016年,上海市黃埔軍校同學會部門預算支出總額為362萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算362萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出273萬元;項目支出89萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目337萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,黃埔軍校同學會主題系列活動費、和平統一促進專項工作經費等項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目2萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休費用 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目13萬,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目10萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市黃埔軍校同學會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 3,620,000 | 一、一般公共服務支出 | 3,372,960 |
1.一般公共預算資金 | 3,620,000 | 二、社會保障和就業支出 | 16,400 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 132,240 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 98,400 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 3,620,000 | 支出總計 | 3,620,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市黃埔軍校同學會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 3,620,000 | 一、一般公共服務支出 | 3,372,960 | 3,372,960 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 16,400 | 16,400 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 132,240 | 132,240 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 98,400 | 98,400 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 3,620,000 | 支出總計 | 3,620,000 | 3,620,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市黃埔軍校同學會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 3,372,960 | 2,497,704 | 875,256 | ||
201 | 29 | 群眾團體事務 | 3,372,960 | 2,497,704 | 875,256 | |
201 | 29 | 01 | 行政運行 | 2,497,704 | 2,497,704 | |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務 | 875,256 | 875,256 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 16,400 | 16,400 | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 16,400 | 16,400 | ||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14,400 | 14,400 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 2,000 | 2,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 132,240 | 132,240 | |||
210 | 05 | 醫療保障 | 132,240 | 132,240 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 132,240 | 132,240 | |
221 | 住房保障支出 | 98,400 | 98,400 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 98,400 | 98,400 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 98,400 | 98,400 | |
合計 | 3,620,000.00 | 2,728,344.00 | 891,656.00 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市黃埔軍校同學會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1,780,944 | 1,780,944 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 326,400 | 326,400 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 1,042,924 | 1,042,924 | |
301 | 03 | 獎金 | 26,000 | 26,000 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 385,620 | 385,620 | |
302 | 商品和服務支出 | 794,500 | 794,500 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 46,000 | 46,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 06 | 電費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 25,000 | 25,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 108,660 | 108,660 | |
302 | 15 | 會議費 | 26,000 | 26,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 5,500 | 5,500 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 38,600 | 38,600 | |
302 | 28 | 工會經費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 28,800 | 28,800 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 214,000 | 214,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 89,940 | 89,940 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 98,400 | 98,400 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 98,400 | 98,400 | |
310 | 其他資本性支出 | 54,500 | 54,500 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 54,500 | 54,500 | |
合計 | 2,728,344 | 1,879,344 | 849,000 |
2016年上海市黃埔軍校同學會“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
24.36 | 17 | 3.86 | 3.5 | 3.5 |
2016年上海市黃埔軍校同學會“三公”經費預算說明
上海市黃埔軍校同學會2016年“三公”經費財政撥款預算為24.36萬元,包括與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加0.26萬元。其中:
因公出國(境)費預算17萬元,主要安排機關及相關人員的國際國內合作交流經費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加0.7萬元,主要是增加安排拜會臺灣黃埔組織、臺灣中華黃埔四海同心會等,與黃埔同學和親屬后代座談交流。
公務接待費預算3.86萬元,主要安排接待海外同學及團隊來訪,總會及外省市同學會的來訪接待工作,開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.44萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算3.5萬元,主要安排編制內公務車輛的運行費,主要用于安排市內公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險保養費等支出。與2015年預算持平,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務用車運行維護費。
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