上海市紅十字會主要職能
上海市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,其主要工作任務是:
1、宣傳、貫徹和執行各項紅十字會法規、條例;依法指導全市各級紅十字會工作。
2、制定、實施上海市紅十字會事業發展規劃;負責本市紅十字會的組織建設工作;命名、指導全市紅十字醫院、紅十字護理醫院、紅十字里弄衛生站;開展體現紅十字宗旨的各項工作。
3、開展救災的準備工作,依法募集物資和款項,接受、處理境內外組織和個人的捐贈;配合上級紅十字會或協助政府實施賑災救援。
4、協助政府開展人道救助,幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領域內的社會服務。
5、制定、實施本市群眾性現場初級急救的培訓規劃,培訓、考核和命名本市群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識。
6、組織、管理本市紅十字志愿者隊伍,開展自愿無償捐獻遺體工作,負責建設中華(上海)骨髓庫、紅十字眼庫及臍帶血庫等工作,協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作。
7、培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;管理、實施上海市中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金工作。
8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺灣事務工作。
9、依照國際紅十字運動原則,發展與境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項
2016年部門預算編制說明
上海市紅十字會部門預算是包括上海市紅十字會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家。2016年,上海市紅十字會部門預算支出總額為3,364萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3,348萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,479萬元;項目支出1,869萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“社會保障和就業支出”科目3,222萬元,主要用于開展造血干細胞、遺體捐獻及人體器官捐獻和志愿服務工作;開展備災救災、紅十字救護、救援隊伍的管理與培訓工作;鞏固群眾性現場初級急救知識和技能的普及培訓工作;開展紅十字“六五”普法及紅十字運動知識的傳播與普及培訓;開展紅十字社區活動;利用多種媒介方式做好紅十字公益理念宣傳工作;開展艾滋病預防、反歧視宣傳與關愛工作;開展紅十字青少年工作。
2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目68萬元,主要用于行政、事業單位在職人員醫療保險金。
3.“住房保障支出”科目58萬元,主要用于行政、事業單位在職人員住房公積金。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市紅十字會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 33,483,776 | 一、社會保障和就業支出 | 32,355,435 |
1.一般公共預算資金 | 33,483,776 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 693,068 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 589,113 | |
二、事業收入 | |||
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 153,840 | ||
收入總計 | 33,637,616 | 支出總計 | 33,637,616 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市紅十字會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 33,483,776 | 一、社會保障和就業支出 | 32,224,935 | 32,224,935 | |
二、政府性基金 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 677,156 | 677,156 | ||
三、住房保障支出 | 581,685 | 581,685 | |||
收入總計 | 33,483,776 | 支出總計 | 33,483,776 | 33,483,776 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市紅十字會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 32,224,935 | 13,709,665 | 18,515,270 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 412,936 | 315,396 | 97,540 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 400,536 | 315,396 | 85,140 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 12,400 | 12,400 | |
208 | 16 | 紅十字事業 | 31,811,999 | 13,394,269 | 18,417,730 | |
208 | 16 | 01 | 行政運行 | 19,893 | 19,893 | |
208 | 16 | 02 | 一般行政管理事務 | 23,073,391 | 8,661,217 | 14,412,174 |
208 | 16 | 03 | 機關服務 | 145,000 | 145,000 | |
208 | 16 | 99 | 其他紅十字事業支出 | 8,573,715 | 4,733,052 | 3,840,663 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 677,156 | 558,840 | 118,316 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 641,156 | 558,840 | 82,316 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 262,316 | 180,000 | 82,316 |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 378,840 | 378,840 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | |
221 | 住房保障支出 | 581,685 | 524,064 | 57,621 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 581,685 | 524,064 | 57,621 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 581,685 | 524,064 | 57,621 |
合計 | 33,483,776 | 14,792,569 | 18,691,207 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市紅十字會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 9,838,509 | 9,838,509 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,867,980 | 1,867,980 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 5,588,856 | 5,588,856 | |
301 | 03 | 獎金 | 100,965 | 100,965 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,280,708 | 2,280,708 | |
302 | 商品和服務支出 | 3,962,650 | 3,962,650 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 40,524 | 40,524 | |
302 | 02 | 印刷費 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 16,000 | 16,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 11,600 | 11,600 | |
302 | 05 | 水費 | 22,000 | 22,000 | |
302 | 06 | 電費 | 320,000 | 320,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 290,000 | 290,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 98,090 | 98,090 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 329,400 | 329,400 | |
302 | 15 | 會議費 | 45,000 | 45,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 148,300 | 148,300 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 520,000 | 520,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 430,000 | 430,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 67,476 | 67,476 | |
302 | 29 | 福利費 | 174,960 | 174,960 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 205,000 | 205,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 669,600 | 669,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 359,700 | 359,700 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 839,460 | 839,460 | ||
303 | 01 | 離休費 | 311,076 | 311,076 | |
303 | 02 | 退休費 | 4,320 | 4,320 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 524,064 | 524,064 | |
310 | 其他資本性支出 | 151,950 | 151,950 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 148,950 | 148,950 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 3,000 | 3,000 | |
合計 | 14,792,569 | 10,677,969 | 4,114,600 |
2016年上海市紅十字會部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
45.14 | 9.81 | 14.83 | 20.50 | - | 20.50 |
2016年上海市紅十字會部門“三公”經費預算說明
上海市紅十字會部門2016年“三公”經費財政撥款預算為45.14萬元,包括上海市紅十字會本部以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少0.2萬元。其中:
因公出國(境)費預算9.81萬元,主要安排友好城市紅十字會交流等公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費、雜費等支出。與2015年預算持平。
公務接待費預算14.83萬元,主要安排國際紅十字組織及境外友好城市紅十字會來訪等食宿費、交通費及國內紅十字會業務交流等支出。與2015年預算持平。
公務用車購置及運行費預算20.5萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、停車費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少0.2萬元,主要是減少了公務用車運行費。