上海市工商業聯合會主要職能
上海市工商業聯合會是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。主要職能包括:
1.參與本市大政方針及重要問題的政治協商,對有關法律、法規和政策的制定提出建議并協助貫徹執行,發揮參政議政、民主監督的作用。
2.組織開展對非公有制經濟人士的教育培訓。做好非公有制經濟代表人士的發現、培養、推薦和管理工作。
3.宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策,加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作,堅持團結、服務、引導、教育的方針,引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,做合格的中國特色社會主義事業建設者。
4.引導非公有制經濟人士積極投身社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,積極承擔社會責任,熱心公益事業。
5.負責會員的發展、聯系工作,對會員的有關信息進行采集、匯總、處理、發布及提供相關服務。指導區縣工商聯、基層組織、行業組織的建設工作。促進行業協會商會改革發展。
6.協助政府管理和服務非公有制經濟,為非公有制企業提供政策、信息、法律、融資、技術、人才等方面服務。反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。對非公有制企業的典型案例和有關問題進行調查研究并提出建議。
7.參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定。
8.組織非公有制企業舉辦、參加各種展銷會、交易會,積極參與西部開發、“光彩事業”等重大經濟活動。
9.增強與香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區工商界的聯系,促進經貿合作。積極開展民間外交,加強同國外工商界的交流合作,為非公有制企業開展國際合作提供服務。
10.管理所屬企事業單位。
11.承辦市委、市政府和有關部門委托事項。
2016年上海市工商業聯合會預算編制說明
上海市工商業聯合會部門預算是包括上海市工商業聯合會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家。2016年,上海市工商業聯合會部門預算支出總額為4,317萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算4,317萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,838萬元;項目支出1,479萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目4,028萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,參政議政、服務非公經濟發展工作經費等項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目53萬元,主要用于離退休人員經費支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目142萬元,主要用于在職人員醫療保險費等支出。 |
4.“住房保障支出”科目95萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市工商業聯合會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 43,170,000 | 一、一般公共服務支出 | 40,275,860 |
1.一般公共預算資金 | 43,170,000 | 二、社會保障和就業支出 | 528,700 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,415,412 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 950,028 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 43,170,000 | 支出總計 | 43,170,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | ||||||||||||
編制部門:上海市工商業聯合會 | 單位:元 | |||||||||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | |||||||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||||||
一、一般公共預算資金 | 43,170,000 | 一、一般公共服務支出 | 40,275,860 | 40,275,860 | ||||||||
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 528,700 | 528,700 | |||||||||
三、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,415,412 | 1,415,412 | ||||||||||
四、住房保障支出 | 950,028 | 950,028 | ||||||||||
收入總計 | 43,170,000 | 支出總計 | 43,170,000 | 43,170,000 | ||||||||
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||||||
編制部門:上海市工商業聯合會 | 單位:元 | |||||||||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 40,275,860 | 25,844,480 | 14,431,380 | ||||||||
201 | 28 | 民主黨派及工商聯事務 | 40,275,860 | 25,844,480 | 14,431,380 | |||||||
201 | 28 | 01 | 行政運行 | 25,669,316 | 24,094,316 | 1,575,000 | ||||||
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務 | 11,989,984 | 11,989,984 | |||||||
201 | 28 | 50 | 事業運行 | 2,616,560 | 1,750,164 | 866,396 | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 528,700 | 201,840 | 326,860 | ||||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 528,700 | 201,840 | 326,860 | |||||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 491,900 | 201,840 | 290,060 | ||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 36,800 | 36,800 | |||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,415,412 | 1,385,412 | 30,000 | ||||||||
210 | 05 | 醫療保障 | 1,385,412 | 1,385,412 | ||||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 1,280,400 | 1,280,400 | |||||||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 105,012 | 105,012 | |||||||
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 30,000 | 30,000 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 950,028 | 950,028 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 950,028 | 950,028 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 950,028 | 950,028 | |||||||
合計 | 43,170,000 | 28,381,760 | 14,788,240 | |||||||||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市工商業聯合會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 17,468,256 | 17,468,256 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 3,008,160 | 3,008,160 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 9,602,320 | 9,602,320 | |
301 | 03 | 獎金 | 230,000 | 230,000 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 3,571,776 | 3,571,776 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,056,000 | 1,056,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 9,353,636 | 9,353,636 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 710,700 | 710,700 | |
302 | 02 | 印刷費 | 25,000 | 25,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 05 | 水費 | 22,100 | 22,100 | |
302 | 06 | 電費 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 336,000 | 336,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 3,177,523 | 3,177,523 | |
302 | 11 | 差旅費 | 396,000 | 396,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 292,000 | 292,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 160,000 | 160,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 160,000 | 160,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 310,000 | 310,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 268,600 | 268,600 | |
302 | 29 | 福利費 | 291,600 | 291,600 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 420,000 | 420,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,584,113 | 1,584,113 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 647,000 | 647,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,151,868 | 1,151,868 | ||
303 | 01 | 離休費 | 150,840 | 150,840 | |
303 | 02 | 退休費 | 51,000 | 51,000 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 950,028 | 950,028 | |
310 | 其他資本性支出 | 408,000 | 408,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 408,000 | 408,000 | |
合計 | 28,381,760 | 18,620,124 | 9,761,636 |
2016年上海市工商業聯合會“三公”經費預算情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||||
163 | 90 | 31 | 42 | 42 | |||
2016年上海市工商業聯合會“三公”經費預算說明
上海市工商業聯合會2016年“三公”經費財政撥款預算為163萬元,包括上海市工商業聯合會以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加13萬元。其中:
因公出國(境)費預算90萬元,主要安排為鼓勵支持民營企業實施“走出去”戰略所發生的機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加22萬元,主要是因拓展民間外交工作增加12萬元,因新增下屬預算單位增加10萬元。
公務接待費預算31萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少9萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算42萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。