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2016年上海市歸國華僑聯合會部門預算

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上海市歸國華僑聯合會主要職能
 
上海市歸國華僑聯合會是中共上海市委領導的由歸僑僑眷組成的市一級人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務是:1.向歸僑僑眷宣傳黨的路線、方針、政策;協助有關部門研究、制定僑務政策和研究、起草法律、法規草案。2.協助有關部門做好市人大、政協中歸僑僑眷代表、委員人選的培養、選拔和舉薦工作,發揮歸僑僑眷參政議政、民主監督的作用,積極參與國家政治、經濟、文化和社會事務活動。3.建立健全本市歸僑僑眷代表大會制度及委員會工作機制,密切與市僑聯委員的聯系,創造條件發揮委員的作用,支持他們的工作,協助他們解決有關問題。4.維護歸僑僑眷和在滬僑胞的合法權益,及時反映他們的意見和建議,并向他們提供有關咨詢和服務。5.組織開展多層次、多形式的聯誼活動;指導社區僑聯工作和歸僑僑眷群團工作;會同有關部門做好扶僑幫困工作。6.開展與海外僑胞及社團的聯系;以僑為“橋”開展僑聯對臺工作,加強與海外涉臺華僑社團及臺胞的聯系,發揮僑聯民間交往的優勢。7.配合有關部門做好新生代華僑、華人工作,組織引導海外僑胞在滬投資興辦實業及文教衛生等公益事業,促進海內外經濟、科技、文教的合作與交流。8.會同有關部門做好在滬僑資企業和來滬發展的華僑、華人的接待工作;統籌、協調由僑聯歸口聯系的海外華僑社團來滬訪問的接待工作;組織、指導本市各級僑聯及有關歸僑僑眷的出訪工作。9.負責本市僑聯工作的網絡建設,建立僑情信息庫;管理《上海僑報》社。10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

2016年上海市歸國華僑聯合會預算編制說明
 
上海市歸國華僑聯合會部門預算是包括上海市歸國華僑聯合會本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市歸國華僑聯合會部門預算支出總額為1,732萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,732萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出965萬元;項目支出767萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目1,606萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,僑界主題系列活動工作經費、僑界社團和社區僑務工作經費等項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目40萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目50萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目36萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

 

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市歸國華僑聯合會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 17,320,000 一、一般公共服務支出 16,056,660
1.一般公共預算資金 17,320,000 二、社會保障和就業支出 406,180
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 499,560
二、事業收入   四、住房保障支出 357,600
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 17,320,000 支出總計 17,320,000

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市歸國華僑聯合會     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 17,320,000 一、一般公共服務支出 16,056,660 16,056,660  
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 406,180 406,180  
    三、醫療衛生與計劃生育支出 499,560 499,560  
    四、住房保障支出 357,600 357,600  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 17,320,000 支出總計 17,320,000 17,320,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市歸國華僑聯合會   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 16,056,660 8,707,672 7,348,988
201 25   港澳臺僑事務 16,056,660 8,707,672 7,348,988
201 25 01 行政運行 8,707,672 8,707,672  
201 25 02 一般行政管理事務 1,051,988   1,051,988
201 25 06 華僑事務 6,297,000   6,297,000
208     社會保障和就業支出 406,180 99,168 307,012
208 05   行政事業單位離退休 198,448 99,168 99,280
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 188,048 99,168 88,880
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 10,400   10,400
208 08   撫恤 207,732   207,732
208 08 01 死亡撫恤 207,732   207,732
210     醫療衛生與計劃生育支出 499,560 481,560 18,000
210 05   醫療保障 481,560 481,560  
210 05 01 行政單位醫療 481,560 481,560  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他醫療衛生與計劃生育支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 357,600 357,600  
221 02   住房改革支出 357,600 357,600  
221 02 01 住房公積金 357,600 357,600  
             
合計 1,732,000 9,646,000 7,674,000

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:上海市歸國華僑聯合會     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 5,992,216 5,992,216  
301 01 基本工資 1,124,232 1,124,232  
301 02 津貼補貼 3,380,232 3,380,232  
301 03 獎金 87,664 87,664  
301 04 社會保障繳費 1,352,088 1,352,088  
301 99 其他工資福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服務支出 3,058,776   3,058,776
302 01 辦公費 100,000   100,000
302 02 印刷費 120,000   120,000
302 03 咨詢費 6,000   6,000
302 04 手續費 2,000   2,000
302 06 電費 46,000   46,000
302 07 郵電費 163,200   163,200
302 09 物業管理費 339,059   339,059
302 11 差旅費 100,000   100,000
302 12 因公出國(境)費用 246,000   246,000
302 13 維修(護)費 60,000   60,000
302 14 租賃費 275,757   275,757
302 15 會議費 157,000   157,000
302 16 培訓費 120,000   120,000
302 17 公務接待費 200,000   200,000
302 26 勞務費 24,000   24,000
302 28 工會經費 91,600   91,600
302 29 福利費 97,200   97,200
302 31 公務用車運行維護費 175,000   175,000
302 39 其他交通費用 607,200   607,200
302 99 其他商品和服務支出 128,760   128,760
303   對個人和家庭的補助 456,768 456,768  
303 01 離休費 93,048 93,048  
303 02 退休費 6,120 6,120  
303 11 住房公積金 357,600 357,600  
310   其他資本性支出 138,240   138,240
310 02 辦公設備購置 138,240   138,240
           
合計 9,646,000 6,448,984 3,197,016

 

2016年上海市歸國華僑聯合會“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
121 55 48.5 17.5   17.5

  2016年上海市歸國華僑聯合會“三公”經費預算說明

  上海市歸國華僑聯合會2016年“三公”經費財政撥款預算為121萬元,包括上海市歸國華僑聯合會本部使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少0.42萬元。其中:

  因公出國(境)費預算55萬元,主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少0.42萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算48.5萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算持平。

  公務用車購置及運行費預算17.5萬元,主要安排編制內公務車輛用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。

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