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2016年上海市婦女聯合會部門預算公開

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上海市婦女聯合會主要職能
 
上海市婦女聯合會是在中國共產黨領導下各界婦女的群眾組織,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,也是全國婦聯的地方組織。其基本職能是代表和維護婦女利益,促進男女平等,發展婦女、兒童事業,團結、教育、服務廣大婦女群眾。其主要職能包括:1、按照黨的中心任務和國家有關婦女兒童的法律、法規,確定婦聯工作的指導方針和任務;依法代表和維護婦女合法權益,促進男女平等;參與研究、起草本市有關婦女工作和婦女權益保障的地方性法規、規章草案,并督促實施有關地方性法規、規章和政策;參與本市社會事務的民主管理、民主監督。2、組織開展有關宣傳活動,教育和引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神;通過評選上海市“三八”紅旗手、“三八”紅旗集體和“五好文明家庭”,開展“巾幗建功”、“雙學雙比”和“家庭文化建設”等活動,全面提高廣大婦女綜合素質,促進婦女發展。3、參與女性人才資源的管理和女性人才的培養、推薦及輸送工作;制定本市婦女干部學習、培養和開發的規劃,指導各級婦女組織做好培養、選拔女干部的基地建設和組織建設工作。4、廣泛了解、收集社情民意,開展婦女問題的調查研究,及時向黨和政府反映各界婦女群眾的思想情況及愿望要求;參與社會綜合治理,做好社會穩定工作。5、加強與社會各界、各民主黨派和民族宗教、社會團體婦女的聯系;拓展同各國家、各地區婦女的友好交往,增進了解和促進友誼,推進祖國統一,維護世界和平。6、指導、管理本市其他各類婦女群眾團體及婦女發展基金、少兒活動基金會的工作。7、負責市婦聯直屬企事業單位的管理和指導,推進直屬企事業單位的改革和發展。8、貫徹執行全國婦聯的會議和文件精神,接受全國婦聯的領導。9、承擔市婦女兒童工作委員會的日常工作。10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

2016年部門預算編制說明
 
上海市婦女聯合會部門預算是包括上海市婦女聯合會本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位5家。2016年,上海市婦女聯合會部門預算支出總額為11,853萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算11,368萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出5,317萬元;項目支出6051萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目8713萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,婦女兒童的權益保障、城鄉及婦女的教育宣傳、隊伍建設、發展研究和合作交流等項目支出。
2.“教育支出”科目1912萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,婦女干部教育和學前教育等項目支出。
3.“社會保障和就業支出”科目352萬元,主要用于機關事業單位退休人員活動經費等支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目230萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
5.“住房保障支出”科目161萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

 

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市婦女聯合會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 113,680,284 一、一般公共服務支出 90,764,828
1.一般公共預算資金 113,680,284 二、教育支出 20,256,296
2.政府性基金   三、社會保障和就業支出 3,519,896
二、事業收入 3,147,388 四、醫療衛生與計劃生育支出 2,346,180
三、事業單位經營收入   五、住房保障支出 1,640,472
四、其他收入 1,700,000    
       
       
       
       
       
       
收入總計 118,527,672 支出總計 118,527,672

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市婦女聯合會     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 113,680,284 一、一般公共服務支出 87,130,560 87,130,560  
二、政府性基金   二、教育支出 19,118,608 19,118,608  
    三、社會保障和就業支出 3,519,896 3,519,896  
    四、醫療衛生與計劃生育支出 2,300,088 2,300,088  
    五、住房保障支出 1,611,132 1,611,132  
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 113,680,284 支出總計 113,680,284 113,680,284  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市婦女聯合會   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 87,130,560 31,251,731 55,878,829
201 29   群眾團體事務 87,130,560 31,251,731 55,878,829
201 29 01 行政運行 19,256,544 16,635,844 2,620,700
201 29 02 一般行政管理事務 44,105,400   44,105,400
201 29 99 其他群眾團體事務支出 23,768,616 14,615,887 9,152,729
205     教育支出 19,118,608 15,815,599 3,303,009
205 02   普通教育 11,988,536 10,410,116 1,578,420
205 02 01 學前教育 11,988,536 10,410,116 1,578,420
205 08   進修及培訓 7,130,072 5,405,483 1,724,589
205 08 02 干部教育 7,130,072 5,405,483 1,724,589
208     社會保障和就業支出 3,519,896 2,252,760 1,267,136
208 05   行政事業單位離退休 3,176,240 2,252,760 923,480
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 2,481,804 2,164,884 316,920
208 05 02 事業單位離退休 604,436 87,876 516,560
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 90,000   90,000
208 08   撫恤 343,656   343,656
208 08 01 死亡撫恤 343,656   343,656
210     醫療衛生與計劃生育支出 2,300,088 2,234,088 66,000
210 05   醫療保障 2,234,088 2,234,088  
210 05 01 行政單位醫療 800,100 800,100  
210 05 02 事業單位醫療 1,433,988 1,433,988  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 66,000   66,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 66,000   66,000
221     住房保障支出 1,611,132 1,611,132  
221 02   住房改革支出 1,611,132 1,611,132  
221 02 01 住房公積金 1,611,132 1,611,132  
             
             
合計 113,680,284 53,165,310 60,514,974

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:上海市婦女聯合會     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 32,733,316 32,733,316  
301 01 基本工資 5,774,124 5,774,124  
301 02 津貼補貼 17,720,568 17,720,568  
301 03 獎金 196,552 196,552  
301 04 社會保障繳費 6,738,072 6,738,072  
301 99 其他工資福利支出 2,304,000 2,304,000  
302   商品和服務支出 15,681,339   15,681,339
302 01 辦公費 1,232,689   1,232,689
302 02 印刷費 126,940   126,940
302 03 咨詢費 77,000   77,000
302 04 手續費 38,500   38,500
302 05 水費 230,200   230,200
302 06 電費 1,111,000   1,111,000
302 07 郵電費 597,900   597,900
302 09 物業管理費 3,414,564   3,414,564
302 11 差旅費 434,000   434,000
302 12 因公出國(境)費用 700,000   700,000
302 13 維修(護)費 1,337,000   1,337,000
302 14 租賃費 1,473,754   1,473,754
302 15 會議費 154,760   154,760
302 16 培訓費 180,000   180,000
302 17 公務接待費 214,400   214,400
302 18 專用材料費 645,112   645,112
302 25 專用燃料費 80,000   80,000
302 26 勞務費 510,000   510,000
302 28 工會經費 431,500   431,500
302 29 福利費 583,200   583,200
302 31 公務用車運行維護費 643,000   643,000
302 39 其他交通費用 1,141,200   1,141,200
302 99 其他商品和服務支出 324,620   324,620
303   對個人和家庭的補助 3,863,892 3,863,892  
303 01 離休費 2,247,720 2,247,720  
303 02 退休費 5,040 5,040  
303 11 住房公積金 1,611,132 1,611,132  
310   其他資本性支出 886,763   886,763
310 02 辦公設備購置 886,763   886,763
合計 53,165,310 36,597,208 16,568,102

 

2016年上海市婦女聯合會“三公”經費預算情況表
編制部門:上海市婦女聯合會       單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
233.6 70 63.3 100.3 36 64.3

  2016年上海市婦女聯合會“三公”經費預算說明

  2016年本單位“三公”經費財政撥款預算合計為233.6萬元,包括市婦聯部門以及下屬5家與市級財政有經費領撥關系的預算單位。2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費70萬元、公務用車購置及運行費100.3萬元和公務接待費63.3萬元。比2015年預算減少5.3萬元。其中:因公出國(境)費減少1.9萬元,公務用車購置及運行費增加3.8萬元,公務接待費減少7.2萬元。

  2016年因公出國(境)費預算70萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。因公出國(境)費預算比2015年預算減少1.9萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  2016年公務接待費預算63.3萬元,主要安排全國及各省市業務交流、以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。公務接待費預算比2015年預算減少7.2萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  2016年公務用車購置及運行費預算100.3萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行費預算比2015年預算增加3.8萬元,主要是新增上海市婦女兒童服務指導中心(巾幗園)的車輛運行及車輛更新費用。

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