上海市人民檢察院主要職能 |
上海市人民檢察院是本市的法律監督機關。領導本市各級人民檢察院依法履行法律監督職能,接受最高人民檢察院領導,對上海市人民代表大會及其常委會負責并報告工作。主要職能包括:1.領導本市各級人民檢察院的工作。2.依法對本市貪污賄賂犯罪、國家機關工作人員瀆職犯罪和利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利與民主權利的犯罪案件進行偵查,依法對本市需要直接受理的國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查。3.對本市重大刑事犯罪案件依法審查批捕,對本市公安、國家安全機關的立案和偵查活動進行法律監督;對本市重大刑事犯罪案件依法審查起訴,對本市人民法院的刑事審判活動進行法律監督。4.依法對本市刑罰執行活動進行法律監督;依法對本市民事和行政案件審判活動進行法律監督。5.對本市各級人民法院作出的已經發生法律效力、但確有錯誤的判決和裁定,依法提出抗訴。6.受理公民控告、申訴和檢舉,辦理刑事賠償事項;受理對貪污賄賂等犯罪的舉報。7.依法對重大疑難案件的物證進行檢驗、鑒定和審核,指導本市各級人民檢察院的檢察技術工作。8.分析、研究本市貪污賄賂、瀆職和侵權犯罪的動態、特點、規律及社會治安狀況,提出防治對策。9.負責對本市各級人民檢察院執行政策和法律的指導;對于檢察工作中遇到的應用法律問題,向有關部門提出司法解釋和立法的建議。10.規劃、指導本市各級人民檢察院的財務、裝備等后勤保障工作;協同市主管部門管理本市各級人民檢察院的機構設置、人員編制工作。11.負責本市各級人民檢察院的思想政治工作、紀律檢查工作、干部教育培訓工作和檢察官隊伍、司法警察隊伍建設,承辦應由市人民檢察院負責的其他事項。 |
2016年上海市人民檢察院預算編制說明 |
上海市人民檢察院部門預算是包括上海市人民檢察院本部以及下屬4家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位5家。2016年,上海市人民檢察院部門預算支出總額為49,691萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算49,691萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出34,390萬元;項目支出15,301萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“公共安全支出”科目46,315萬元,主要用于在職人員人員經費、公用經費等基本支出和檢察業務工作費,檢察法治宣傳費,檢務公開業務費等項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目435萬元,主要用于行政單位離退休人員經費支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,603萬元,主要用于繳納行政單位在職人員醫療保險費等支出。 |
4.“住房保障支出”科目1,338萬元,主要用于繳納行政單位在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民檢察院 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 496,907,414 | 一、公共安全支出 | 463,150,346 |
1.一般公共預算資金 | 496,907,414 | 二、社會保障和就業支出 | 4,351,128 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 16,030,116 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 13,375,824 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 496,907,414 | 支出總計 | 496,907,414 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民檢察院 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 496,907,414 | 一、公共安全支出 | 463,150,346 | 463,150,346 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 4,351,128 | 4,351,128 | ||
三、醫療衛生與計劃生育支出 | 16,030,116 | 16,030,116 | |||
四、住房保障支出 | 13,375,824 | 13,375,824 | |||
收入總計 | 496,907,414 | 支出總計 | 496,907,414 | 496,907,414 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市人民檢察院 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
204 | 公共安全支出 | 463,150,346 | 311,946,915 | 151,203,431 | ||
204 | 04 | 檢察 | 463,150,346 | 311,946,915 | 151,203,431 | |
204 | 04 | 01 | 行政運行 | 330,380,379 | 311,946,915 | 18,433,464 |
204 | 04 | 02 | 一般行政管理事務 | 126,769,967 | 126,769,967 | |
204 | 04 | 07 | 執行監督 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 4,351,128 | 2,796,168 | 1,554,960 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 4,351,128 | 2,796,168 | 1,554,960 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4,169,928 | 2,796,168 | 1,373,760 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 181,200 | 181,200 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 16,030,116 | 15,778,116 | 252,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 15,778,116 | 15,778,116 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 15,778,116 | 15,778,116 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 252,000 | 252,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 252,000 | 252,000 | |
221 | 住房保障支出 | 13,375,824 | 13,375,824 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 13,375,824 | 13,375,824 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 13,375,824 | 13,375,824 | |
合計 | 496,907,414 | 343,897,023 | 153,010,391 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市人民檢察院 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 220,017,044 | 220,017,044 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 37,713,300 | 37,713,300 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 130,579,160 | 130,579,160 | |
301 | 03 | 獎金 | 3,131,496 | 3,131,496 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 43,265,088 | 43,265,088 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 5,328,000 | 5,328,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 105,487,987 | 105,487,987 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 4,207,040 | 4,207,040 | |
302 | 02 | 印刷費 | 1,029,800 | 1,029,800 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 506,000 | 506,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 167,892 | 167,892 | |
302 | 05 | 水費 | 660,000 | 660,000 | |
302 | 06 | 電費 | 5,280,000 | 5,280,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 3,640,000 | 3,640,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 31,118,400 | 31,118,400 | |
302 | 11 | 差旅費 | 3,425,000 | 3,425,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 817,138 | 817,138 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 3,020,880 | 3,020,880 | |
302 | 14 | 租賃費 | 19,389,587 | 19,389,587 | |
302 | 15 | 會議費 | 510,000 | 510,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,270,000 | 1,270,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 1,821,262 | 1,821,262 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 2,318,800 | 2,318,800 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 1,385,000 | 1,385,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 810,000 | 810,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 3,440,000 | 3,440,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 3,385,520 | 3,385,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 13,160,000 | 13,160,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 4,025,668 | 4,025,668 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 16,171,992 | 16,171,992 | ||
303 | 01 | 離休費 | 2,484,696 | 2,484,696 | |
303 | 02 | 退休費 | 311,472 | 311,472 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 13,375,824 | 13,375,824 | |
310 | 其他資本性支出 | 2,220,000 | 2,220,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 2,070,000 | 2,070,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 150,000 | 150,000 | |
合計 | 343,897,023 | 236,189,036 | 107,707,987 |
2016年上海市人民檢察院“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
2006 | 81.71 | 182.13 | 1742.16 | 426.16 | 1316 |
2016年上海市人民檢察院“三公”經費預算說明
上海市人民檢察院2016年“三公”經費財政撥款預算為2006萬元,包括上海市人民檢察院以及下屬4家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加65.43萬元。其中:
因公出國(境)費預算81.71萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少103.69萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算182.13萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少32.47萬元:主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算1,742.16萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加201.59萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。
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