上海市人民政府駐北京辦事處主要職能 |
上海市人民政府駐北京辦事處是上海市人民政府在北京市的常設政府機構。主要職能包括:1.加強上海市與中央、國務院各部委以及北京市相關單位的交流工作。2.全面負責市領導、上海市各委辦局負責同志在京期間的服務接待工作。3.負責重要會議期間上海市代表團在京期間的服務接待工作。 |
2016年上海市人民政府駐北京辦事處預算編制說明 |
上海市人民政府駐北京辦事處部門預算是包括上海市人民政府駐北京辦事處本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家。2016年,上海市人民政府駐北京辦事處部門預算支出總額為1,632萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,632萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出923萬元;項目支出709萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目1,575萬元,主要用于單位行政運行及事業運行所需的人員經費支出、公用經費支出及項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目0.40萬元,主要用于退休經費支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目29萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目27萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民政府駐北京辦事處 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 16,319,960 | 一、一般公共服務支出 | 15,752,764 |
1.一般公共預算資金 | 16,319,960 | 二、社會保障和就業支出 | 4,000 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 290,484 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 272,712 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 16,319,960 | 支出總計 | 16,319,960 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民政府駐北京辦事處 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 16,319,960 | 一、一般公共服務支出 | 15,752,764 | 15,752,764 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 4,000 | 4,000 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 290,484 | 290,484 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 272,712 | 272,712 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 16,319,960 | 支出總計 | 16,319,960 | 16,319,960 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府駐北京辦事處 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 15,752,764 | 8,670,764 | 7,082,000 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 15,752,764 | 8,670,764 | 7,082,000 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 7,411,300 | 6,509,300 | 902,000 |
201 | 03 | 50 | 事業運行 | 8,341,464 | 2,161,464 | 6,180,000 |
208 | 社會保障和就業支出 | 4,000 | 4,000 | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 4,000 | 4,000 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 4,000 | 4,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 290,484 | 290,484 | |||
210 | 05 | 醫療保障 | 290,484 | 290,484 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 252,000 | 252,000 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 38,484 | 38,484 | |
221 | 住房保障支出 | 272,712 | 272,712 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 272,712 | 272,712 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 272,712 | 272,712 | |
合計 | 16,319,960 | 9,233,960 | 7,086,000 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市人民政府駐北京辦事處 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,088,748 | 6,088,748 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 846,780 | 846,780 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 2,713,480 | 2,713,480 | |
301 | 03 | 獎金 | 68,056 | 68,056 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 909,720 | 909,720 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,550,712 | 1,550,712 | |
302 | 商品和服務支出 | 2,872,500 | 2,872,500 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 05 | 水費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 06 | 電費 | 176,840 | 176,840 | |
302 | 07 | 郵電費 | 265,000 | 265,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 377,480 | 377,480 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 252,000 | 252,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 125,000 | 125,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 27,240 | 27,240 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 525,000 | 525,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 278,940 | 278,940 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 272,712 | 272,712 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 272,712 | 272,712 | |
合計 | 9,233,960 | 6,361,460 | 2,872,500 |
2016年上海市人民政府駐北京辦事處“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
77.7 | 25.2 | 52.5 | 52.5 | ||
2016年上海市人民政府駐北京辦事處“三公”經費預算說明
上海市人民政府駐北京辦事處2016年“三公”經費財政撥款預算為77.7萬元,包括上海市人民政府駐北京辦事處本部以及下屬上海市人民政府駐北京辦事處后勤服務中心安排的公務接待費、公務用車運行費,同2015年預算持平為77.7萬元。其中公務接待費為25.2萬元,公務用車為52.5萬元。
無因公出國(境)費預算。同2015年預算。
公務接待費預算25.2萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。同2015年預算25.2萬元。
公務用車運行費預算52.5萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。同2015年預算。
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