上海化學工業區管理委員會主要職能
根據上海市人民政府令第67號公布的《上海市化學工業區管理辦法》,上海化學工區管理委員會是上海市人民政府的派出機構,負責化工區內的有關行政事務的歸口管理,主要職責是:
1、參與編制區域規劃,制定、修改和組織實施發展規劃、計劃和產業政策;
2、組織實施開發建設,指導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設;
3、按照規定接受相關行政管理部門的委托,負責相關行政審批工作,為企業提供指導和服務;
4、負責突發事件的防范與處置等應急管理工作;
5、協調海關、檢驗檢疫、外事等行政管理部門對企業的日常行政管理;
6、完成市人民政府交辦的其他工作
2016年上海化工區管委會部門預算編制說明
上海化學工業區管理委員會部門預算是包括上海化學工業區管理委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家。2016年,上海化學工業區管理委員會部門預算支出總額為42,638萬元,其中:財政撥款支出預算42,638萬元。財政撥款支出預算中,基本支出1,712萬元;項目支出40,926萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1、“一般公共服務支出”科目2,493萬元,主要用于化工區管委會機關本部及下屬事業單位的人員經費、公用經費等基本支出;以及化工區公共管理專項經費、應急響應中心專項經費、土地儲備中心日常經費、國資管理專項經費等項目支出。
2、“社會保障和就業支出”科目0.16萬元,主要用于化工區管委會機關本部退休人員活動經費支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”科目89萬元,主要用于化工區管委會機關本部及下屬事業單位按規定繳納的職工社會醫療保險。
4、“資源勘探信息等支出”科目40,000萬元,主要用于化工區內市場機制不能有效配置的基礎性、公益性設施的建設、維護和管理等方面的開支。
5、“住房保障支出”科目56萬元,主要用于化工區管委會機關本部及下屬事業單位按規定繳納的職工住房公積金。
部門預算01表 | |||
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海化學工業區管理委員會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 426,379,823 | 一、一般公共服務支出 | 24,932,943 |
1.一般公共預算資金 | 426,379,823 | 二、社會保障和就業支出 | 1,600 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 890,052 | |
二、事業收入 | 四、資源勘探信息等支出 | 400,000,000 | |
三、事業單位經營收入 | 五、住房保障支出 | 555,228 | |
四、其他收入 | |||
收入總計 | 426,379,823 | 支出總計 | 426,379,823 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海化學工業區管理委員會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 426,379,823 | 一、一般公共服務支出 | 24,932,943 | 24,932,943 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 1,600 | 1,600 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 890,052 | 890,052 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 555,228 | 555,228 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 426,379,823 | 支出總計 | 426,379,823 | 426,379,823 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海化學工業區管理委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 24,932,943 | 15,701,809 | 9,231,134 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 18,966,455 | 12,896,533 | 6,069,922 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 13,342,133 | 12,896,533 | 445,600 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 5,624,322 | 5,624,322 | |
201 | 17 | 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | 5,966,488 | 2,805,276 | 3,161,212 | |
201 | 17 | 01 | 行政運行 | 2,805,276 | 2,805,276 | |
201 | 17 | 99 | 其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出 | 3,161,212 | 3,161,212 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,600 | 1,600 | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,600 | 1,600 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,600 | 1,600 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 890,052 | 860,052 | 30,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 860,052 | 860,052 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 696,156 | 696,156 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 163,896 | 163,896 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 30,000 | 30,000 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
215 | 02 | 制造業 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
215 | 02 | 99 | 其他制造業支出 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
221 | 住房保障支出 | 555,228 | 555,228 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 555,228 | 555,228 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 555,228 | 555,228 | |
合計 | 426,379,823 | 17,117,089 | 409,262,734 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海化學工業區管理委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 9,772,681 | 9,772,681 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,809,960 | 1,809,960 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 5,538,500 | 5,538,500 | |
301 | 03 | 獎金 | 116,789 | 116,789 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,307,432 | 2,307,432 | |
302 | 商品和服務支出 | 6,628,680 | 6,628,680 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 280,000 | 280,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 6,660 | 6,660 | |
302 | 05 | 水費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 06 | 電費 | 318,000 | 318,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 586,220 | 586,220 | |
302 | 11 | 差旅費 | 315,000 | 315,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 45,000 | 45,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 1,957,860 | 1,957,860 | |
302 | 15 | 會議費 | 380,000 | 380,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 160,000 | 160,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 299,600 | 299,600 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 54,000 | 54,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 124,000 | 124,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 153,120 | 153,120 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 613,200 | 613,200 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 840,000 | 840,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 56,020 | 56,020 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 555,228 | 555,228 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 555,228 | 555,228 | |
310 | 其他資本性支出 | 160,500 | 160,500 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 160,500 | 160,500 | |
合計 | 17,117,089 | 10,327,909 | 6,789,180 |
2016年上海化工區管委會“三公”經費預算說明
上海化工區管委會2016年“三公”經費財政撥款預算合計為249.9萬元,包括化工區管委會本部以及下屬1個與市級財政有經費領撥關系的事業單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少4.2萬元。
一、2016年因公出國(境)費預算66.5萬元。主要安排用于機關及下屬預算單位為推進化工區招商引資出國參加重大項目洽談,以及為進一步提升園區的公共管理水平而組織的公共安全、環保、應急聯動等方面的國際合作交流等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。比2015年預算減少2.1萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
二、2016年公務接待費預算30.1萬元。主要安排接待赴化工區參觀、重大政策調研、專項檢查的等執行公務或開展業務所需住宿、會場費、伙食費等支出。比2015年預算較少1.6萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
三、2016年公務用車購置及運行費預算153.3萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費153.3萬元)。由于化工區管委會地處遠郊,公務用車運行費主要用于安排與市內各對口業務部門聯系和辦理業務、公務文件交換、以及在化工區內開展各項安全環保檢查等日常工作所需的租車費及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少0.5萬元,主要是貫徹落實公務用車改革精神,適當減少公務用車運行費。
2016年上海化工區管委會“三公”經費預算情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 公務接待費 |
249.9 | 66.5 | 0 | 153.3 | 30.1 |