上海市人民政府研究室主要職能
1、負責起草《政府工作報告》及市政府領導重要講話稿。
2、跟蹤研究全市經濟社會形勢,對改革開放和經濟與社會發展中的一些重大問題進行調查研究,提出政策性建議和咨詢。
3、參與市政府有關重要文件起草工作。
4、承辦市政府領導交辦的其他事項。
2016年上海市人民政府研究室(部門)預算編制說明
上海市人民政府研究室部門預算是上海市人民政府研究室的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家。
2016年,上海市人民政府研究室部門預算支出總額為1,045萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,045萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出928萬元;項目支出117萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1、“一般公共服務支出”科目954萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,決策咨詢研究業務經費等項目支出。
2、“醫療衛生與計劃生育支出”科目60萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
3、“住房保障支出”科目32萬元,主要用于繳納在職人員公積金等支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民政府研究室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 10,450,434 | 一、一般公共服務支出 | 9,537,138 |
1.一般公共預算資金 | 10,450,434 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 595,764 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 317,532 | |
二、事業收入 | |||
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 10,450,434 | 支出總計 | 10,450,434 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民政府研究室 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 10,450,434 | 一、一般公共服務支出 | 9,537,138 | 9,537,138 | |
二、政府性基金 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 595,764 | 595,764 | ||
三、住房保障支出 | 317,532 | 317,532 | |||
收入總計 | 10,450,434 | 支出總計 | 10,450,434 | 10,450,434 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府研究室 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 9,537,138 | 8,391,150 | 1,145,988 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 9,537,138 | 8,391,150 | 1,145,988 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 8,492,138 | 8,391,150 | 100,988 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 1,045,000 | 1,045,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 595,764 | 571,764 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 571,764 | 571,764 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 571,764 | 571,764 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 317,532 | 317,532 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 317,532 | 317,532 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 317,532 | 317,532 | |
合計 | 10,450,434 | 9,280,446 | 1,169,988 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市人民政府研究室 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,297,714 | 6,297,714 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,135,944 | 1,135,944 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,570,624 | 3,570,624 | |
301 | 03 | 獎金 | 94,662 | 94,662 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,448,484 | 1,448,484 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 2,417,200 | 2,417,200 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 542,557 | 542,557 | |
302 | 02 | 印刷費 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 164,600 | 164,600 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 25,000 | 25,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 77,000 | 77,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 65,200 | 65,200 | |
302 | 26 | 勞務費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 90,723 | 90,723 | |
302 | 29 | 福利費 | 106,920 | 106,920 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 685,200 | 685,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 160,000 | 160,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 317,532 | 317,532 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 317,532 | 317,532 | |
310 | 其他資本性支出 | 248,000 | 248,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 248,000 | 248,000 | |
合計 | 9,280,446 | 6,615,246 | 2,665,200 |
2016年上海市人民政府研究室“三公”經費預算說明
上海市人民政府研究室部門2016年“三公”經費財政撥款預算為22.98萬元,包括上海市人民政府研究室本部1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費,比2015年預算減少2.16萬元。其中:
因公出國(境)費預算16.46萬元,主要安排機關人員的業務學習、國際合作交流、境外培訓等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少0.04萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算6.52萬元,主要用于安排會議、政策調研、以及外省市團組接待交流等執行公務或開展業務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算少2.12萬元:主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
2016年上海市人民政府研究室部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
22.98 | 16.46 | 6.52 | 0 | 0 | 0 |
2016年市政府研究室無政府性基金預算支出。