上海市知識產權局主要職能 |
上海市知識產權局主要職責內設機構和人員編制規定根據《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于印發〈上海市人民政府機構改革方案〉的通知》(廳字〔2008〕17號)的規定,設立上海市知識產權局,為市政府直屬機構。主要職責:(一)貫徹執行有關專利方面的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草專利工作的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和政策。(二)根據國家知識產權戰略綱要總體目標要求及本市國民經濟和社會發展總體規劃,按權限會同有關部門承擔擬訂上海知識產權戰略職責,并會同有關部門組織實施;編制本市專利工作發展規劃和工作計劃并組織實施。(三)會同有關部門開展本市重點領域、重點產業、重大專項的知識產權保護及重大經濟活動中的知識產權審查工作;按權限組織開展區域知識產權戰略實施工作;按權限會同市有關部門指導和監督區縣知識產權戰略實施和評估工作。(四)會同有關部門加強本市知識產權信息公共服務工作,負責本市專利信息公共服務體系建設,會同有關部門推動專利信息的傳播利用;會同有關部門建立知識產權應對預警機制;會同有關部門指導和規范知識產權無形資產評估工作;指導知識產權援助和知識產權仲裁有關工作。(五)研究制定推動專利制度運用及專利技術轉化與實施的政策措施,負責管理專利技術交易市場和專利許可貿易中的專利工作;負責專利的統計、分析和上報;根據國家知識產權局授權或委托,承擔專利申請受理、專利費用收繳以及相關事務的查詢、咨詢等職責。(六)組織協調實施本市保護知識產權工作,會同有關部門建立知識產權執法協作機制,開展相關的執法工作;承擔規范專利管理基本秩序的責任,負責整頓和規范市場經濟秩序中的專利保護工作,負責本市展會專利保護工作;負責處理和調解侵犯專利的糾紛案件以及查處假冒他人專利行為和冒充專利行為。(七)組織開展專利的法律法規、政策的宣傳普及工作;按規定組織制定本市有關知識產權的教育與培訓工作規劃。(八)擬訂本市知識產權涉外工作的政策;研究國外知識產權發展動態;統籌協調涉外知識產權事宜;開展專利工作的對外和對港、澳、臺地區的合作與交流活動。(九)指導本市專利中介服務機構的發展,組織制定規范本市專利中介服務機構的管理辦法,負責有關行業協會的監督指導工作。(十)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。(十一)承辦市政府交辦的其他事項。 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市知識產權局部門預算是包括上海市知識產權局本部以及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位2家。2016年,上海市知識產權局部門預算支出總額為17,584萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,398萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,423萬元;項目支出14,975萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目3,664萬元,主要用于知識產權事務方面的支出。 |
2.“科學技術支出”科目13,544萬元,主要用于專利資助費支出。 |
3.“社會保障和就業支出”科目4萬元,主要用于單位離退休經費等支出。 |
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目109萬元,主要用于在職職工繳納基本醫療保險金等支出。 |
5.“住房保障支出”科目77萬元,主要用于在職職工繳納住房公積金等支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市知識產權局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 173,979,970 | 一、一般公共服務支出 | 38,506,932 |
1.一般公共預算資金 | 173,979,970 | 二、科學技術支出 | 135,438,300 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業支出 | 41,040 | |
二、事業收入 | 1,862,042 | 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,090,440 |
三、事業單位經營收入 | 五、住房保障支出 | 765,300 | |
四、其他收入 | |||
收入總計 | 175,842,012 | 支出總計 | 175,842,012 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市知識產權局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 173,979,970 | 一、一般公共服務支出 | 36,644,890 | 36,644,890 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | 135,438,300 | 135,438,300 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 41,040 | 41,040 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,090,440 | 1,090,440 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 765,300 | 765,300 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 173,979,970 | 支出總計 | 173,979,970 | 173,979,970 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市知識產權局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 36,644,890 | 22,393,737 | 14,251,153 | ||
201 | 14 | 知識產權事務 | 36,644,890 | 22,393,737 | 14,251,153 | |
201 | 14 | 01 | 行政運行 | 10,448,821 | 10,238,941 | 209,880 |
201 | 14 | 05 | 國家知識產權戰略 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
201 | 14 | 06 | 專利試點和產業化推進 | 4,250,000 | 4,250,000 | |
201 | 14 | 07 | 專利執法 | 880,000 | 880,000 | |
201 | 14 | 08 | 國際組織專項活動 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
201 | 14 | 09 | 知識產權宏觀管理 | 1,110,000 | 1,110,000 | |
201 | 14 | 50 | 事業運行 | 12,246,296 | 12,154,796 | 91,500 |
201 | 14 | 99 | 其他知識產權事務支出 | 4,729,773 | 4,729,773 | |
206 | 科學技術支出 | 135,438,300 | 135,438,300 | |||
206 | 99 | 其他科學技術支出 | 135,438,300 | 135,438,300 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科學技術支出 | 135,438,300 | 135,438,300 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 41,040 | 9,360 | 31,680 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 41,040 | 9,360 | 31,680 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9,360 | 9,360 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 17,280 | 17,280 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 14,400 | 14,400 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,090,440 | 1,066,440 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 1,066,440 | 1,066,440 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 504,144 | 504,144 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 562,296 | 562,296 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 765,300 | 765,300 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 765,300 | 765,300 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 765,300 | 765,300 | |
合計 | 173,979,970 | 24,234,837 | 149,745,133 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市知識產權局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 14,421,077 | 14,421,077 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 2,766,432 | 2,766,432 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 8,106,208 | 8,106,208 | |
301 | 03 | 獎金 | 60,181 | 60,181 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 3,296,256 | 3,296,256 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 192,000 | 192,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 8,366,405 | 8,366,405 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 589,271 | 589,271 | |
302 | 02 | 印刷費 | 198,000 | 198,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 18,000 | 18,000 | |
302 | 05 | 水費 | 43,300 | 43,300 | |
302 | 06 | 電費 | 258,000 | 258,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 385,000 | 385,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 211,140 | 211,140 | |
302 | 11 | 差旅費 | 490,000 | 490,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 190,000 | 190,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 290,000 | 290,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 2,973,468 | 2,973,468 | |
302 | 15 | 會議費 | 198,594 | 198,594 | |
302 | 16 | 培訓費 | 158,500 | 158,500 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 93,847 | 93,847 | |
302 | 26 | 勞務費 | 230,000 | 230,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 202,735 | 202,735 | |
302 | 29 | 福利費 | 275,400 | 275,400 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 292,600 | 292,600 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 900,200 | 900,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 168,350 | 168,350 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 774,660 | 774,660 | ||
303 | 02 | 退休費 | 9,360 | 9,360 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 765,300 | 765,300 | |
310 | 其他資本性支出 | 672,695 | 672,695 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 672,695 | 672,695 | |
合計 | 24,234,837 | 15,195,737 | 9,039,100 |
2016年上海市知識產權局部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
77.64 | 39.00 | 9.38 | 29.26 | 29.26 |
2016年上海市知識產權局“三公”經費預算說明
上海市知識產權局2016年“三公”經費財政撥款預算為77.64萬元,包括上海市知識產權局以及下屬2家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少35.11萬元。其中:
因公出國(境)費預算39.00萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少9.89萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算9.38萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少27.92萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算29.26萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加2.70萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。
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