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2016年上海市審計局部門預算

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  上海市審計局主要職能

  上海市審計局是主管全市審計工作的市政府組成部門。

  主要職能包括:

  (一)貫徹執行有關審計工作的法律、法規、規章和方針、政策;結合本市實際,研究起草審計工作的地方性法規、規章草案和政策,制定并組織實施審計工作發展規劃和年度審計計劃。

  (二)主管全市審計工作。負責對地方財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護本市財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  (三)向市政府和審計署提交年度本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計結果報告;受市政府委托,向市人大常委會提出本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告、審計發現問題的糾正情況和處理結果報告;依法向社會公布審計結果。

  (四)對本級預算執行情況和其他財政收支情況、本級各部門(含直屬單位)預算的執行情況和決算以及其他財政收支情況進行審計監督。

  (五)對下級政府預算的執行情況和決算以及其他財政收支情況進行審計監督。

  (六)對本市國有金融機構和國有資本占控股或者主導地位的金融機構的資產、負債和損益狀況進行審計監督;對審計署授權審計的金融機構進行審計監督。

  (七)對使用財政資金的市屬事業單位和社會團體的財務收支進行審計監督。

  (八)對市屬國有企業和國有資本占控股或者主導地位的企業和審計署授權的中央在滬企業的資產、負債和損益進行審計監督;配合和參與審計署安排的有關審計項目。

  (九)對本級政府投資和以本級政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算進行審計監督。

  (十)對市政府部門管理的和其他單位受市政府及有關部門委托管理的社會保障基金、住房公積金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支進行審計監督。

  (十一)組織、指導、協調全市經濟責任審計工作;按規定對市管黨政領導干部和市管企業領導人員以及依法屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人進行經濟責任審計。

  (十二)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

  (十三)對市國有資本經營預算情況進行審計監督;組織實施對國有企業申報核銷不實資產專項審計。

  (十四)組織實施對本市貫徹財經方面法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況以及與國家、本市財政收支有關特定事項進行專項審計調查。

  (十五)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

  (十六)與區縣政府共同領導區縣審計機關。依法領導和監督區縣審計機關的業務,組織區縣審計機關實施特定項目的專項審計和審計調查,糾正或責成糾正區縣審計機關違反國家規定作出的審計決定;按照干部管理權限,協管區縣審計機關負責人。

  (十七)根據審計署授權和市政府交辦,對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監督;依法對本市市屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益進行審計監督。

  (十八)組織全市審計科學研究和學術交流,開展審計領域的國際交流與合作;組織審計專業培訓。

  (十九)承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年部門預算編制說明

  上海市審計局部門預算是包括上海市審計局本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位3家。2016年,上海市審計局部門預算支出總額為13,381萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算13,365萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出9,646萬元;項目支出3,719萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目12,266萬元,主要用于審計事務支出。包括人員經費、公用經費、項目經費(審計特殊事項專項經費、審計專項工作經費、審計信息化系統運維等)。

  2.“社會保障和就業支出”科目67萬元,主要用于行政事業單位離退休經費。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目639萬元,主要用于行政事業單位在職人員醫療保險費。

  4.“住房保障支出”科目393萬元,主要用于行政事業單位在職人員住房公積金。

  2016年部門財政撥款收支預算總表

編制部門:上海市審計局 單位:元
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、財政撥款收入 133,649,980 一、一般公共服務支出 122,805,424 122,805,424  
1.一般公共預算資金 133,649,980 二、社會保障和就業支出 673,416 673,416  
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 6,388,464 6,388,464  
二、事業收入   四、住房保障支出 3,941,340 3,941,340  
三、事業單位經營收入          
四、其他收入 158,664        
收入總計 133,808,644 支出總計 133,808,644 133,808,644  

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

編制部門:上海市審計局 單位:元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 122,657,140 86,098,854 36,558,286
201 08   審計事務 122,657,140 86,098,854 36,558,286
201 08 01 行政運行 77,798,804 77,798,804  
201 08 02 一般行政管理事務 2,156,440   2,156,440
201 08 04 審計業務 27,730,800   27,730,800
201 08 05 審計管理 2,388,020   2,388,020
201 08 06 信息化建設 3,478,400   3,478,400
201 08 50 事業運行 8,450,736 8,300,050 150,686
201 08 99 其他審計事務支出 653,940   653,940
208     社會保障和就業支出 673,416 100,176 573,240
208 05   行政事業單位離退休 673,416 100,176 573,240
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 555,176 100,176 455,000
208 05 02 事業單位離退休 51,840   51,840
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 66,400   66,400
210     醫療衛生與計劃生育支出 6,388,464 6,334,464 54,000
210 05   醫療保障 6,334,464 6,334,464  
210 05 01 行政單位醫療 5,702,400 5,702,400  
210 05 02 事業單位醫療 632,064 632,064  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 54,000   54,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 54,000   54,000
221     住房保障支出 3,930,960 3,930,960  
221 02   住房改革支出 3,930,960 3,930,960  
221 02 01 住房公積金 3,930,960 3,930,960  
合計 133,649,980 96,464,454 37,185,526

  2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

編制部門:上海市審計局 單位:元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 69,104,572 69,104,572  
301 01 基本工資 11,892,864 11,892,864  
301 02 津貼補貼 39,601,064 39,601,064  
301 03 獎金 909,800 909,800  
301 04 社會保障繳費 15,500,844 15,500,844  
301 99 其他工資福利支出 1,200,000 1,200,000  
302   商品和服務支出 19,983,942   19,983,942
302 01 辦公費 1,662,670   1,662,670
302 02 印刷費 33,000   33,000
302 03 咨詢費 47,000   47,000
302 04 手續費 14,000   14,000
302 05 水費 15,000   15,000
302 06 電費 420,000   420,000
302 07 郵電費 900,000   900,000
302 09 物業管理費 841,780   841,780
302 11 差旅費 358,000   358,000
302 12 因公出國(境)費用 1,218,000   1,218,000
302 13 維修(護)費 795,000   795,000
302 15 會議費 344,200   344,200
302 16 培訓費 1,405,000   1,405,000
302 17 公務接待費 105,160   105,160
302 26 勞務費 1,440,000   1,440,000
302 27 委托業務費 600,000   600,000
302 28 工會經費 1,094,196   1,094,196
302 29 福利費 1,208,520   1,208,520
302 31 公務用車運行維護費 508,460   508,460
302 39 其他交通費用 6,500,000   6,500,000
302 99 其他商品和服務支出 473,956   473,956
303   對個人和家庭的補助 4,031,136 4,031,136  
303 01 離休費 92,976 92,976  
303 02 退休費 7,200 7,200  
303 11 住房公積金 3,930,960 3,930,960  
310   其他資本性支出 3,344,804   3,344,804
310 02 辦公設備購置 3,344,804   3,344,804

  2016年上海市審計局“三公”經費預算說明

  上海市審計局2016年“三公”經費財政撥款預算為183.16萬元,包括上海市審計局本部以及下屬三家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少24.23萬元。其中:

  因公出國(境)費預算121.80萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加1.50萬元,主要是增加簽證等費用。

  公務接待費預算10.52萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.88萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算50.84萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;未安排公務用車購置費預算。比2015年預算減少13.86萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。

  2016年上海市審計局“三公”經費預算情況表

  

單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
183.16 121.8 10.52 50.84   50.84

 

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