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中共上海市委黨史研究室2016年部門預算

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中共上海市委黨史研究室主要職能
 
中共上海市委黨史研究室隸屬于上海市委。主要職能包括:1.在市委領導下,認真扎實地征集、整理本市黨史資料,研究黨的歷史經驗,編寫上海地方黨史。2.為現實服務,開展黨史專題研究,充分發揮黨史資料的借鑒作用和教育作用。3.指導部、委、辦、區、縣、局黨史部門的工作。4.同時為中央黨史工作機構提供資料,承擔下達的各項任務。
2016年部門預算編制說明
 
中共上海市委黨史研究室部門預算是包括中共上海市委黨史研究室本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,事業單位2家。2016年,中共上海市委黨史研究室部門預算支出總額為1,986萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,825萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,373萬元;項目支出452萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目1,648萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,以及黨史研究工作經費等項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目71萬元,主要用于離休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目59萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目48萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
      部門預算01表
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:中共上海市委黨史研究室 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 18,249,712 一、一般公共服務支出 18,085,792
1.一般公共預算資金 18,249,712 二、社會保障和就業支出 706,512
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 592,812
二、事業收入 1,614,924 四、住房保障支出 479,520
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 19,864,636 支出總計 19,864,636
          部門預算03表
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:中共上海市委黨史研究室 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 18,249,712 一、一般公共服務支出 16,481,296 16,481,296  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 706,512 706,512  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 586,692 586,692  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 475,212 475,212  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 18,249,712 支出總計 18,249,712 18,249,712  
            部門預算05表
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:中共上海市委黨史研究室 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 16,481,296 12,089,464 4,391,832
201 31   黨委辦公廳(室)及相關機構事務 16,481,296 12,089,464 4,391,832
201 31 01 行政運行 12,107,964 12,089,464 18,500
201 31 02 一般行政管理事務 3,873,332   3,873,332
201 31 99 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 500,000   500,000
208     社會保障和就業支出 706,512 606,852 99,660
208 05   行政事業單位離退休 706,512 606,852 99,660
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 696,512 606,852 89,660
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 10,000   10,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 586,692 562,692 24,000
210 05   醫療保障 562,692 562,692  
210 05 01 行政單位醫療 559,644 559,644  
210 05 02 事業單位醫療 3,048 3,048  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 24,000   24,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 24,000   24,000
221     住房保障支出 475,212 475,212  
221 02   住房改革支出 475,212 475,212  
221 02 01 住房公積金 475,212 475,212  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 18,249,712 13,734,220 4,515,492
          部門預算07表
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:中共上海市委黨史研究室 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 8,294,370 8,294,370  
301 01 基本工資 1,607,364 1,607,364  
301 02 津貼補貼 4,814,724 4,814,724  
301 03 獎金 133,062 133,062  
301 04 社會保障繳費 1,739,220 1,739,220  
302   商品和服務支出 3,957,786   3,957,786
302 01 辦公費 1,011,073   1,011,073
302 02 印刷費 100,000   100,000
302 04 手續費 1,000   1,000
302 05 水費 5,000   5,000
302 06 電費 170,000   170,000
302 07 郵電費 220,000   220,000
302 09 物業管理費 609,018   609,018
302 11 差旅費 200,000   200,000
302 12 因公出國(境)費用 269,602   269,602
302 13 維修(護)費 60,000   60,000
302 15 會議費 85,949   85,949
302 16 培訓費 100,000   100,000
302 17 公務接待費 20,544   20,544
302 28 工會經費 75,000   75,000
302 29 福利費 10,800   10,800
302 31 公務用車運行維護費 175,000   175,000
302 39 其他交通費用 844,800   844,800
303   對個人和家庭的補助 1,082,064 1,082,064  
303 01 離休費 596,052 596,052  
303 02 退休費 10,800 10,800  
303 11 住房公積金 475,212 475,212  
310   其他資本性支出 400,000   400,000
310 02 辦公設備購置 400,000   400,000
合計 13,734,220 9,376,434 4,357,786

  2016年中共上海市委黨史研究室部門“三公”經費預算情況表

  單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
46.60 27 2.10 17.50   17.50

  2016年中共上海市委黨史研究室部門“三公”經費預算說明

  中共上海市委黨史研究室部門2016年“三公”經費財政撥款預算合計為46.60萬元,包括中共上海市委黨史研究室部門以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加1.14萬元。

  因公出國(境)費預算27萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加4.83萬元,主要是增加安排出國(境)等相關費用。

  公務接待費預算2.1萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少3.69萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算17.50萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。

 

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