中共上海市委黨史研究室主要職能 | |||||||
中共上海市委黨史研究室隸屬于上海市委。主要職能包括:1.在市委領導下,認真扎實地征集、整理本市黨史資料,研究黨的歷史經驗,編寫上海地方黨史。2.為現實服務,開展黨史專題研究,充分發揮黨史資料的借鑒作用和教育作用。3.指導部、委、辦、區、縣、局黨史部門的工作。4.同時為中央黨史工作機構提供資料,承擔下達的各項任務。
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部門預算01表 | |||
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:中共上海市委黨史研究室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 18,249,712 | 一、一般公共服務支出 | 18,085,792 |
1.一般公共預算資金 | 18,249,712 | 二、社會保障和就業支出 | 706,512 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 592,812 | |
二、事業收入 | 1,614,924 | 四、住房保障支出 | 479,520 |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 19,864,636 | 支出總計 | 19,864,636 |
部門預算03表 | |||||
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:中共上海市委黨史研究室 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 18,249,712 | 一、一般公共服務支出 | 16,481,296 | 16,481,296 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 706,512 | 706,512 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 586,692 | 586,692 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 475,212 | 475,212 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 18,249,712 | 支出總計 | 18,249,712 | 18,249,712 |
部門預算05表 | ||||||
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:中共上海市委黨史研究室 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 16,481,296 | 12,089,464 | 4,391,832 | ||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 16,481,296 | 12,089,464 | 4,391,832 | |
201 | 31 | 01 | 行政運行 | 12,107,964 | 12,089,464 | 18,500 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 3,873,332 | 3,873,332 | |
201 | 31 | 99 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 500,000 | 500,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 706,512 | 606,852 | 99,660 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 706,512 | 606,852 | 99,660 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 696,512 | 606,852 | 89,660 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 10,000 | 10,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 586,692 | 562,692 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 562,692 | 562,692 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 559,644 | 559,644 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 3,048 | 3,048 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 475,212 | 475,212 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 475,212 | 475,212 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 475,212 | 475,212 | |
合計 | 18,249,712 | 13,734,220 | 4,515,492 |
部門預算07表 | |||||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:中共上海市委黨史研究室 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 8,294,370 | 8,294,370 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,607,364 | 1,607,364 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 4,814,724 | 4,814,724 | |
301 | 03 | 獎金 | 133,062 | 133,062 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,739,220 | 1,739,220 | |
302 | 商品和服務支出 | 3,957,786 | 3,957,786 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,011,073 | 1,011,073 | |
302 | 02 | 印刷費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 05 | 水費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 06 | 電費 | 170,000 | 170,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 609,018 | 609,018 | |
302 | 11 | 差旅費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 269,602 | 269,602 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 85,949 | 85,949 | |
302 | 16 | 培訓費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 20,544 | 20,544 | |
302 | 28 | 工會經費 | 75,000 | 75,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 10,800 | 10,800 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 175,000 | 175,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 844,800 | 844,800 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,082,064 | 1,082,064 | ||
303 | 01 | 離休費 | 596,052 | 596,052 | |
303 | 02 | 退休費 | 10,800 | 10,800 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 475,212 | 475,212 | |
310 | 其他資本性支出 | 400,000 | 400,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 400,000 | 400,000 | |
合計 | 13,734,220 | 9,376,434 | 4,357,786 |
2016年中共上海市委黨史研究室部門“三公”經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
46.60 | 27 | 2.10 | 17.50 | 17.50 |
2016年中共上海市委黨史研究室部門“三公”經費預算說明
中共上海市委黨史研究室部門2016年“三公”經費財政撥款預算合計為46.60萬元,包括中共上海市委黨史研究室部門以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加1.14萬元。
因公出國(境)費預算27萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加4.83萬元,主要是增加安排出國(境)等相關費用。
公務接待費預算2.1萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少3.69萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算17.50萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。
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