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2016年中共上海市委臺灣工作辦公室部門預算

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  中共上海市委臺灣工作辦公室主要職能

  中共上海市委臺灣工作辦公室是市委、市政府主管全市臺灣工作的辦事機構。

  主要職能包括:

  1、貫徹執行中共中央、國務院關于對臺工作方針、政策和市委、市政府有關工作部署。

  2、結合本市實際,研究起草有關涉臺事務的法規、規章草案。

  3、組織、指導、管理和協調市委、市政府各部門的對臺工作。

  4、檢查了解各部門、各單位貫徹執行中共中央、國務院關于對臺工作方針、政策和涉臺事務的法規、規章等情況。

  2016年中共上海市委臺灣工作辦公室預算編制說明

  中共上海市委臺灣工作辦公室部門預算是包括中共上海市委臺灣工作辦公室本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家,事業單位1家。

  2016年,中共上海市委臺灣工作辦公室部門預算支出總額為2,289萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算2,289萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,192萬元;項目支出97萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目2,101萬元,主要用于人員經費、公用經費和項目支出等。

  2.“社會保障和就業支出”科目30萬元,主要用于離退休人員經費等。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目89萬元,主要用于在職人員醫療保險繳費等。

  4.“住房保障支出”科目69萬元,主要用于在職人員住房公積金。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:中共上海市委臺灣工作辦公室 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 22,886,754 一、一般公共服務支出 21,010,254
1.一般公共預算資金 22,886,754 二、社會保障和就業支出 301,596
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 888,432
二、事業收入   四、住房保障支出 686,472
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 22,886,754 支出總計 22,886,754

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:中共上海市委臺灣工作辦公室     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 22,886,754 一、一般公共服務支出 21,010,254 21,010,254  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 301,596 301,596  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 888,432 888,432  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、金融支出      
    十六、國土海洋氣象等支出      
    十七、住房保障支出 686,472 686,472  
    十八、糧油物資儲備支出      
    十九、其他支出      
收入總計 22,886,754 支出總計 22,886,754 22,886,754  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:中共上海市委臺灣工作辦公室   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 21,010,254 20,154,198 856,056
201 25   港澳臺僑事務 21,010,254 20,154,198 856,056
201 25 01 行政運行 16,870,746 16,770,746 100,000
201 25 02 一般行政管理事務 729,580   729,580
201 25 50 事業運行 3,383,452 3,383,452  
201 25 99 其他港澳臺僑事務支出 26,476   26,476
208     社會保障和就業支出 301,596 230,736 70,860
208 05   行政事業單位離退休 301,596 230,736 70,860
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 291,596 230,736 60,860
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 10,000   10,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 888,432 852,432 36,000
210 05   醫療保障 852,432 852,432  
210 05 01 行政單位醫療 702,060 702,060  
210 05 02 事業單位醫療 150,372 150,372  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 36,000   36,000
221     住房保障支出 686,472 686,472  
221 02   住房改革支出 686,472 686,472  
221 02 01 住房公積金 686,472 686,472  
合計 22,886,754 21,923,838 962,916

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:中共上海市委臺灣工作辦公室     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 14,043,930 14,043,930  
301 01 基本工資 2,592,984 2,592,984  
301 02 津貼補貼 8,598,984 8,598,984  
301 03 獎金 169,170 169,170  
301 04 社會保障繳費 2,634,792 2,634,792  
301 99 其他工資福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服務支出 6,912,700   6,912,700
302 01 辦公費 470,000   470,000
302 02 印刷費 90,000   90,000
302 05 水費 55,000   55,000
302 06 電費 343,440   343,440
302 07 郵電費 365,000   365,000
302 09 物業管理費 1,449,000   1,449,000
302 11 差旅費 345,000   345,000
302 12 因公出國(境)費用 680,808   680,808
302 13 維修(護)費 180,000   180,000
302 14 租賃費 600,000   600,000
302 16 培訓費 120,000   120,000
302 17 公務接待費 138,851   138,851
302 28 工會經費 124,500   124,500
302 29 福利費 201,600   201,600
302 31 公務用車運行維護費 246,900   246,900
302 39 其他交通費用 1,096,800   1,096,800
302 99 其他商品和服務支出 405,801   405,801
303   對個人和家庭的補助 917,208 917,208  
303 01 離休費 226,056 226,056  
303 02 退休費 4,680 4,680  
303 11 住房公積金 686,472 686,472  
310   其他資本性支出 50,000   50,000
310 02 辦公設備購置 50,000   50,000
合計 21,923,838 14,961,138 6,962,700

 

2016年中共上海市委臺灣工作辦公室部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
106.7 68.1 13.9 24.7   24.7

  2016年中共上海市委臺灣工作辦公室部門“三公”經費預算說明

  中共上海市委臺灣工作辦公室部門2016年“三公”經費財政撥款預算為106.7萬元,包括中共上海市委臺灣工作辦公室部門以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加28.2萬元。其中:

  因公出國(境)費預算68.1萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加23.3萬元,主要是增加安排國際合作交流和境外合作交流。

  公務接待費預算13.9萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加4.9萬元,主要是增加安排境外團組接待交流。

  公務用車購置及運行費預算24.7萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。

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