中共上海市社會工作委員會主要職能
中共上海市社會工作委員會是中共上海市委的派出機構,根據市委授權,負責對全市新社會組織、新經濟組織黨的工作的指導、協調、研究和督查。
主要職能包括:
1.貫徹執行黨的路線、方針和政策,保證市委、市政府重大決策在本市新社會組織、新經濟組織的貫徹落實,發揮維護全局、綜合協調、協管干部和共謀發展的作用。2.負責本市新社會組織、新經濟組織等領域黨建工作的規劃協調,研究加強和改進黨對社會建設工作領導的重大問題,為市委提供決策意見和建議。3.領導歸口單位黨的工作;負責本市新社會組織、新經濟組織黨的宣傳工作、思想政治工作和精神文明建設的規劃、協調和指導;配合市委組織部指導區縣和有關部門做好新社會組織、新經濟組織黨的基層組織建設和黨員隊伍建設;負責新社會組織、新經濟組織黨建工作信息化建設。4.按照干部管理權限,協助市委管理有關市管領導干部;根據黨管人才的原則,充分發揮黨組織的影響力和凝聚力,發現、引導、團結各類優秀人才;接受大型民營企業集團黨的組織關系掛靠,支持、服務、促進非公企業發展。5.指導歸口單位退(離)休干部的管理、教育和服務工作,充分發揮退(離)休干部的作用;指導歸口單位統戰工作,充分發揮民主黨派和無黨派人士在經濟建設和社會發展中的作用;領導歸口單位工會、共青團、婦聯等群眾團體按照有關規定獨立開展工作。6.負責及時、妥善地協調處理本市新社會組織、新經濟組織影響穩定的各類事件,確保穩定。7.通過黨的基層組織,教育、引導和督促有關單位依法開展各類社會、經濟活動,遵守社會公德,建立社會誠信,樹立良好的社會風氣。8.負責反映有關中央和各省區市在滬企事業單位的意見和要求,幫助其解決發展中困難。9.完成市委交辦的其他事項。
2016年中共上海市社會工作委員會預算編制說明
中共上海市社會工作委員會部門預算是中共上海市社會工作委員會本部的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家。
2016年,中共上海市社會工作委員會部門預算支出總額為5,284萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算5,284萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,539萬元;項目支出3,745萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目5,131萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,以及兩新組織管理工作經費等項目支出;
2.“社會保障和就業支出”科目4萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出;
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目91萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出;
4.“住房保障支出”科目59萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||||
編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||
本年收入 | 本年支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||
一、財政撥款收入 | 52,840,000 | 一、一般公共服務支出 | 51,308,044 | ||
1.一般公共預算資金 | 52,840,000 | 二、社會保障和就業支出 | 35,640 | ||
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 907,860 | |||
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 588,456 | |||
三、事業單位經營收入 | |||||
四、其他收入 | |||||
收入總計 | 52,840,000 | 支出總計 | 52,840,000 | ||
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 52,840,000 | 一、一般公共服務支出 | 51,308,044 | 51,308,044 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 35,640 | 35,640 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 907,860 | 907,860 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 588,456 | 588,456 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 52,840,000 | 支出總計 | 52,840,000 | 52,840,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |||||||
編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||||
項目 | 一般公共預算支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
類 | 款 | 項 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 51,308,044 | 13,936,129 | 37,371,915 | |||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 51,308,044 | 13,936,129 | 37,371,915 | ||
201 | 31 | 01 | 行政運行 | 13,936,129 | 13,936,129 | ||
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 37,371,915 | 37,371,915 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 35,640 | 6,120 | 29,520 | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 35,640 | 6,120 | 29,520 | ||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 32,040 | 6,120 | 25,920 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 3,600 | 3,600 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 907,860 | 859,860 | 48,000 | |||
210 | 05 | 醫療保障 | 859,860 | 859,860 | |||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 859,860 | 859,860 | ||
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 48,000 | 48,000 | |||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 48,000 | 48,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 588,456 | 588,456 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 588,456 | 588,456 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 588,456 | 588,456 | ||
合計 | 52,840,000 | 15,390,565 | 37,449,435 | ||||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 10,787,589 | 10,787,589 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 2,061,612 | 2,061,612 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 6,173,016 | 6,173,016 | |
301 | 03 | 獎金 | 171,801 | 171,801 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,381,160 | 2,381,160 | |
302 | 商品和服務支出 | 3,878,400 | 3,878,400 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 454,000 | 454,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 05 | 水費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 06 | 電費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 399,900 | 399,900 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 129,600 | 129,600 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 58,806 | 58,806 | |
302 | 28 | 工會經費 | 227,000 | 227,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 155,520 | 155,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 280,000 | 280,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,028,400 | 1,028,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 55,174 | 55,174 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 594,576 | 594,576 | ||
303 | 02 | 退休費 | 6,120 | 6,120 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 588,456 | 588,456 | |
310 | 其他資本性支出 | 130,000 | 130,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 130,000 | 130,000 | |
合計 | 15,390,565 | 11,382,165 | 4,008,400 |
2016年中共上海市社會工作委員會“三公”經費預算情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||||
73.9 | 40 | 5.9 | 28 | 28 | |||
2016年中共上海市社會工作委員會“三公”經費預算說明
中共上海市社會工作委員會2016年“三公”經費財政撥款預算為73.9萬元,包括中共上海市社會工作委員會本部使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少8.3萬元。其中:
因公出國(境)費預算40萬元,主要安排機關單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。
公務接待費預算5.9萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.8萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算28萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加3.5萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排公務用車運行維護費。