中共上海市市級機關工作委員會主要職能
中共上海市市級機關工作委員會是中共上海市委的派出機構。
主要職能包括:
1.貫徹執行黨的路線、方針和政策,制定市級機關系統機關黨的建設規劃并組織實施;組織落實市委、市政府重大決策的督促檢查;加強調查研究,向市委提出工作意見和建議。
2.領導、指導市委工作黨委機關黨建工作和未歸口市委工作黨委的市級機關黨建工作;負責市級機關系統黨的思想政治建設和宣傳工作,指導市級機關系統精神文明建設。
3.負責市級機關系統黨的基層組織建設工作,負責市級機關各單位機關黨委和紀委班子的組成及書記、副書記的任免、考核和培訓工作;指導市級機關系統基層黨組織做好黨員的教育、管理、服務、監督和發展工作。
4.負責市級機關系統的反腐倡廉建設工作,構筑教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系;領導中共上海市市級機關紀律檢查工作委員會的工作。
5.督促市級機關系統各單位貫徹落實中央和市委有關老干部工作的方針、政策和規定;指導、檢查市級機關退(離)休干部的管理、教育和服務工作,充分發揮退(離)休干部的作用。
6.指導市級機關系統的統戰工作,充分發揮機關黨組織在統戰工作中的作用。
7.協助市委有關部門了解市級機關系統各單位黨組(黨委)落實黨建工作責任制的情況;督促檢查黨組(黨委)中心組學習情況。
8.領導市級機關系統工會、共青團、婦聯等群眾團體的工作,支持群眾團體按照有關規定獨立開展工作;及時、妥善地處理市級機關影響穩定的各類事件,維護市級機關系統的穩定。
9.代管中央在滬機構黨的工作。
10.負責反映有關中央和各省區市在滬企事業單位的意見和要求,幫助其解決發展中困難。
11.完成市委交辦的其他事項。
2016年中共上海市市級機關工作委員會預算編制說明
中共上海市市級機關工作委員會部門預算是包括中共上海市市級機關工作委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
2016年,中共上海市市級機關工作委員會部門預算支出總額為2,568萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算2,568萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,702萬元;項目支出866萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目2,317萬元,主要用于機關事業單位人員經費、公用經費,以及組織工作經費等項目經費。
2.“社會保障和就業支出”科目92萬元,主要用于離退休方面的支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目103萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險支出。
4.“住房保障支出”科目55萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:中共上海市市級機關工作委員會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 25,680,000 | 一、一般公共服務支出 | 23,173,524 |
1.一般公共預算資金 | 25,680,000 | 二、社會保障和就業支出 | 923,868 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,028,232 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 554,376 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 25,680,000 | 支出總計 | 25,680,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:中共上海市市級機關工作委員會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 25,680,000 | 一、一般公共服務支出 | 23,173,524 | 23,173,524 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 923,868 | 923,868 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,028,232 | 1,028,232 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 554,376 | 554,376 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 25,680,000 | 支出總計 | 25,680,000 | 25,680,000 | 0 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:中共上海市市級機關工作委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 23,173,524 | 14,695,484 | 8,478,040 | ||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 23,173,524 | 14,695,484 | 8,478,040 | |
201 | 31 | 01 | 行政運行 | 13,558,912 | 13,458,612 | 100,300 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 7,682,940 | 7,682,940 | |
201 | 31 | 50 | 事業運行 | 1,259,772 | 1,236,872 | 22,900 |
201 | 31 | 99 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 671,900 | 671,900 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 923,868 | 775,428 | 148,440 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 923,868 | 775,428 | 148,440 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 908,268 | 775,428 | 132,840 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 15,600 | 15,600 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,028,232 | 992,232 | 36,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 992,232 | 992,232 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 939,480 | 939,480 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 52,752 | 52,752 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 36,000 | 36,000 | |
221 | 住房保障支出 | 554,376 | 554,376 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 554,376 | 554,376 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 554,376 | 554,376 | |
合計 | 25,680,000 | 17,017,520 | 8,662,480 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:中共上海市市級機關工作委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 11,163,940 | 11,163,940 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 2,058,060 | 2,058,060 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 6,102,344 | 6,102,344 | |
301 | 03 | 獎金 | 172,400 | 172,400 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,543,136 | 2,543,136 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 4,365,776 | 4,365,776 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 478,000 | 478,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 130,000 | 130,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 06 | 電費 | 64,000 | 64,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 190,000 | 190,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 210,301 | 210,301 | |
302 | 11 | 差旅費 | 132,000 | 132,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 330,000 | 330,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 396,550 | 396,550 | |
302 | 15 | 會議費 | 198,450 | 198,450 | |
302 | 16 | 培訓費 | 7,275 | 7,275 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 164,000 | 164,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 153,588 | 153,588 | |
302 | 29 | 福利費 | 186,120 | 186,120 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 330,000 | 330,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,072,800 | 1,072,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 270,692 | 270,692 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,329,804 | 1,329,804 | ||
303 | 01 | 離休費 | 762,468 | 762,468 | |
303 | 02 | 退休費 | 12,960 | 12,960 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 554,376 | 554,376 | |
310 | 其他資本性支出 | 158,000 | 158,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 123,000 | 123,000 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 35,000 | 35,000 | |
合計 | 17,017,520 | 12,493,744 | 4,523,776 |
2016年中共上海市市級機關工作委員會“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
71.00 | 33.00 | 5.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
2016年中共上海市市級機關工作委員會“三公”經費預算說明
中共上海市市級機關工作委員會2016年“三公”經費財政撥款預算為71.00萬元,包括中共上海市市級機關工作委員會以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,與2015年預算持平。其中:
因公出國(境)費預算33.00萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加10.00萬元,主要是增加安排因公短期出國培訓。
公務接待費預算5.00萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少10.00萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算33.00萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。