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2016年中國共產黨上海市委員會黨校部門預算

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中共上海市委黨校2016年部門預算及“三公”經費預算情況

  一、中國共產黨上海市委員會黨校主要職能

  中國共產黨上海市委員會黨校是在中共上海市委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是市委的重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。上海行政學院是培訓公務員、培養公共管理人員和政策研究人員、開展社會科學研究和決策咨詢的機構,是上海市人民政府直屬單位。中共上海市委黨校、上海行政學院(以下簡稱校院)實行“兩塊牌子、一套班子”的體制,發揮著黨政領導干部培訓輪訓、中高級公務員教育培訓的主渠道作用,發揮著學習、研究和宣傳馬克思主義及其中國化成果的重要陣地作用和公共行政理論、政府管理創新研究的重要基地作用,發揮著黨委、政府決策的思想庫作用。校院也是獲得國務院授權的碩士學位授予單位,目前有兩個碩士學位授權一級學科點和兩個碩士學位授權二級學科點。

  主要職能包括:

  1、培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部、中高級公務員,培養理論干部和公共政策研究人員;

  2、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班和下達的調研任務;

  3、開展哲學社會科學研究,開展決策咨詢工作,開展與境內外有關機構的合作和交流,開展學位研究生教育及其他形式的干部繼續教育和培訓等。

  二、2016年中國共產黨上海市委員會黨校預算編制說明

  中國共產黨上海市委員會黨校部門預算是包括中國共產黨上海市委員會黨校本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位6家。2016年,中國共產黨上海市委員會黨校部門預算支出總額為53,316萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算43,521萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出18,317萬元;項目支出25,204萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1、“教育支出”科目41,259萬元,主要用于上海市委黨校行政運行和干部教育支出。

  2、“社會保障和就業支出”科目550萬元,主要用于上海市委黨校離退休經費等支出。

  3、“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,162萬元,主要用于上海市委黨校在職人員醫療保險支出。

  4、“住房保障支出”科目549萬元,主要用于上海市委黨校在職人員繳納住房公積金支出。

  三、2016年部門財務收支預算總表

本年收入  本年支出 
項目  預算數  項目  預算數 
一、財政撥款收入  435,210,000  一、教育支出  510,134,321 
1.一般公共預算資金  435,210,000  二、社會保障和就業支出  5,501,351 
2.政府性基金    三、醫療衛生與計劃生育支出  11,893,140 
二、事業收入  29,077,165  四、住房保障支出  5,626,332 
三、事業單位經營收入  10,279,572     
四、其他收入  58,588,407     
       
收入總計  533,155,144  支出總計  533,155,144 

  四、2016年部門財政撥款收支預算總表

本年財政撥款收入  本年財政撥款支出 
項目  預算數  項目  合計  一般公共預算  政府性基金預算 
一、一般公共預算資金  435,210,000  一、一般公共服務支出       
二、政府性基金    二、國防支出       
    三、公共安全支出       
    四、教育支出  412,593,673  412,593,673   
    五、科學技術支出       
    六、文化體育與傳媒支出       
    七、社會保障和就業支出  5,501,351  5,501,351   
    八、醫療衛生與計劃生育支出  11,623,056  11,623,056   
    九、節能環保支出       
    十、城鄉社區支出       
    十一、農林水支出       
    十二、交通運輸支出       
    十三、資源勘探信息等支出       
    十四、商業服務業等支出       
    十五、住房保障支出  5,491,920  5,491,920   
    十六、糧油物資儲備支出       
    十七、其他支出       
           
收入總計  435,210,000  支出總計  435,210,000  435,210,000   

  五、2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

項目  一般公共預算支出 
功能分類科目編碼  功能分類科目名稱  合計  基本支出  項目支出 
類  款  項 
205      教育支出  412,593,673  161,269,080  251,324,593 
205  01    教育管理事務  105,839,176  102,531,096  3,308,080 
205  01  01  行政運行  105,839,176  102,531,096  3,308,080 
205  08    進修及培訓  306,754,497  58,737,984  248,016,513 
205  08  02  干部教育  306,754,497  58,737,984  248,016,513 
208      社會保障和就業支出  5,501,351  4,865,580  635,771 
208  05    行政事業單位離退休  5,501,351  4,865,580  635,771 
208  05  01  歸口管理的行政單位離退休  4,864,500  4,864,500   
208  05  02  事業單位離退休  319,651  1,080  318,571 
208  05  99  其他行政事業單位離退休支出  317,200    317,200 
210      醫療衛生與計劃生育支出  11,623,056  11,539,056  84,000 
210  05    醫療保障  11,539,056  11,539,056   
210  05  01  行政單位醫療  4,573,500  4,573,500   
210  05  02  事業單位醫療  6,965,556  6,965,556   
210  99    其他醫療衛生與計劃生育支出  84,000    84,000 
210  99  01  其他醫療衛生與計劃生育支出  84,000    84,000 
221      住房保障支出  5,491,920  5,491,920   
221  02    住房改革支出  5,491,920  5,491,920   
221  02  01  住房公積金  5,491,920  5,491,920   
             
合計  435,210,000  183,165,636  252,044,364 

  六、2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

項目  一般公共預算基本支出 
經濟分類科目編碼  經濟分類科目名稱  合計  人員經費  公用經費 
類  款 
301    工資福利支出  125,144,003  125,144,003   
301  01  基本工資  20,764,596  20,764,596   
301  02  津貼補貼  64,739,644  64,739,644   
301  03  獎金  751,543  751,543   
301  04  社會保障繳費  29,240,220  29,240,220   
301  99  其他工資福利支出  9,648,000  9,648,000   
302    商品和服務支出  46,967,713    46,967,713 
302  01  辦公費  2,414,337    2,414,337 
302  02  印刷費  624,280    624,280 
302  03  咨詢費  329,000    329,000 
302  04  手續費  13,000    13,000 
302  05  水費  400,000    400,000 
302  06  電費  1,900,000    1,900,000 
302  07  郵電費  1,202,200    1,202,200 
302  09  物業管理費  12,858,884    12,858,884 
302  11  差旅費  1,320,000    1,320,000 
302  12  因公出國(境)費用  2,851,169    2,851,169 
302  13  維修(護)費  1,600,000    1,600,000 
302  14  租賃費  970,000    970,000 
302  15  會議費  381,110    381,110 
302  16  培訓費  1,518,600    1,518,600 
302  17  公務接待費  2,318,006    2,318,006 
302  18  專用材料費  42,000    42,000 
302  25  專用燃料費  200,000    200,000 
302  26  勞務費  1,830,000    1,830,000 
302  27  委托業務費  1,620,000    1,620,000 
302  28  工會經費  1,383,085    1,383,085 
302  29  福利費  1,937,520    1,937,520 
302  31  公務用車運行維護費  1,734,749    1,734,749 
302  39  其他交通費用  5,565,500    5,565,500 
302  99  其他商品和服務支出  1,954,273    1,954,273 
303    對個人和家庭的補助  10,357,500  10,357,500   
303  01  離休費  4,840,380  4,840,380   
303  02  退休費  25,200  25,200   
303  11  住房公積金  5,491,920  5,491,920   
310    其他資本性支出  696,420    696,420 
310  02  辦公設備購置  432,020    432,020 
310  03  專用設備購置  154,400    154,400 
310  99  其他資本性支出  110,000    110,000 
           
合計  183,165,636  135,501,503  47,664,133 

  七、2016年中國共產黨上海市委員會黨校“三公”經費預算情況表

  單位:萬元

合計  因公出國(境)費  公務接待費  公務用車購置及運行費 
小計  購置費  運行費 
756.39  285.12  231.8  239.47  66  173.47 

  八、2016年中國共產黨上海市委員會黨校“三公”經費預算說明

  中國共產黨上海市委員會黨校2016年“三公”經費財政撥款預算合計為756.39萬元,包括中國共產黨上海市委員會黨校以及下屬5家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少2.51萬元。其中:

  2016年因公出國(境)費預算285.12萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少3.78萬元,主要是嚴格執行中央八項規定,壓縮因公出國(境)費。

  2016年公務接待費預算231.80萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.8萬元,主要是嚴格執行中央八項規定,壓縮公務接待費。

  2016年公務用車購置及運行費預算239.47萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加13.07萬元,主要是第二分校(院)增加了車輛拍牌照費。

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