中共上海市委黨校2016年部門預算及“三公”經費預算情況
一、中國共產黨上海市委員會黨校主要職能
中國共產黨上海市委員會黨校是在中共上海市委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是市委的重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。上海行政學院是培訓公務員、培養公共管理人員和政策研究人員、開展社會科學研究和決策咨詢的機構,是上海市人民政府直屬單位。中共上海市委黨校、上海行政學院(以下簡稱校院)實行“兩塊牌子、一套班子”的體制,發揮著黨政領導干部培訓輪訓、中高級公務員教育培訓的主渠道作用,發揮著學習、研究和宣傳馬克思主義及其中國化成果的重要陣地作用和公共行政理論、政府管理創新研究的重要基地作用,發揮著黨委、政府決策的思想庫作用。校院也是獲得國務院授權的碩士學位授予單位,目前有兩個碩士學位授權一級學科點和兩個碩士學位授權二級學科點。
主要職能包括:
1、培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部、中高級公務員,培養理論干部和公共政策研究人員;
2、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班和下達的調研任務;
3、開展哲學社會科學研究,開展決策咨詢工作,開展與境內外有關機構的合作和交流,開展學位研究生教育及其他形式的干部繼續教育和培訓等。
二、2016年中國共產黨上海市委員會黨校預算編制說明
中國共產黨上海市委員會黨校部門預算是包括中國共產黨上海市委員會黨校本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位6家。2016年,中國共產黨上海市委員會黨校部門預算支出總額為53,316萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算43,521萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出18,317萬元;項目支出25,204萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1、“教育支出”科目41,259萬元,主要用于上海市委黨校行政運行和干部教育支出。
2、“社會保障和就業支出”科目550萬元,主要用于上海市委黨校離退休經費等支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,162萬元,主要用于上海市委黨校在職人員醫療保險支出。
4、“住房保障支出”科目549萬元,主要用于上海市委黨校在職人員繳納住房公積金支出。
三、2016年部門財務收支預算總表
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 435,210,000 | 一、教育支出 | 510,134,321 |
1.一般公共預算資金 | 435,210,000 | 二、社會保障和就業支出 | 5,501,351 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 11,893,140 | |
二、事業收入 | 29,077,165 | 四、住房保障支出 | 5,626,332 |
三、事業單位經營收入 | 10,279,572 | ||
四、其他收入 | 58,588,407 | ||
收入總計 | 533,155,144 | 支出總計 | 533,155,144 |
四、2016年部門財政撥款收支預算總表
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 435,210,000 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 412,593,673 | 412,593,673 | |||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 5,501,351 | 5,501,351 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 11,623,056 | 11,623,056 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | |||
十六、糧油物資儲備支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入總計 | 435,210,000 | 支出總計 | 435,210,000 | 435,210,000 |
五、2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 412,593,673 | 161,269,080 | 251,324,593 | ||
205 | 01 | 教育管理事務 | 105,839,176 | 102,531,096 | 3,308,080 | |
205 | 01 | 01 | 行政運行 | 105,839,176 | 102,531,096 | 3,308,080 |
205 | 08 | 進修及培訓 | 306,754,497 | 58,737,984 | 248,016,513 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 306,754,497 | 58,737,984 | 248,016,513 |
208 | 社會保障和就業支出 | 5,501,351 | 4,865,580 | 635,771 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 5,501,351 | 4,865,580 | 635,771 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4,864,500 | 4,864,500 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 319,651 | 1,080 | 318,571 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 317,200 | 317,200 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11,623,056 | 11,539,056 | 84,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 11,539,056 | 11,539,056 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 4,573,500 | 4,573,500 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 6,965,556 | 6,965,556 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 84,000 | 84,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 84,000 | 84,000 | |
221 | 住房保障支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5,491,920 | 5,491,920 | |
合計 | 435,210,000 | 183,165,636 | 252,044,364 |
六、2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 125,144,003 | 125,144,003 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 20,764,596 | 20,764,596 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 64,739,644 | 64,739,644 | |
301 | 03 | 獎金 | 751,543 | 751,543 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 29,240,220 | 29,240,220 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 9,648,000 | 9,648,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 46,967,713 | 46,967,713 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,414,337 | 2,414,337 | |
302 | 02 | 印刷費 | 624,280 | 624,280 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 329,000 | 329,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 13,000 | 13,000 | |
302 | 05 | 水費 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 06 | 電費 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,202,200 | 1,202,200 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 12,858,884 | 12,858,884 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 2,851,169 | 2,851,169 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 970,000 | 970,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 381,110 | 381,110 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,518,600 | 1,518,600 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 2,318,006 | 2,318,006 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 42,000 | 42,000 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 1,830,000 | 1,830,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 1,620,000 | 1,620,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 1,383,085 | 1,383,085 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,937,520 | 1,937,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 1,734,749 | 1,734,749 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 5,565,500 | 5,565,500 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 1,954,273 | 1,954,273 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 10,357,500 | 10,357,500 | ||
303 | 01 | 離休費 | 4,840,380 | 4,840,380 | |
303 | 02 | 退休費 | 25,200 | 25,200 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 5,491,920 | 5,491,920 | |
310 | 其他資本性支出 | 696,420 | 696,420 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 432,020 | 432,020 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 154,400 | 154,400 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 110,000 | 110,000 | |
合計 | 183,165,636 | 135,501,503 | 47,664,133 |
七、2016年中國共產黨上海市委員會黨校“三公”經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
756.39 | 285.12 | 231.8 | 239.47 | 66 | 173.47 |
八、2016年中國共產黨上海市委員會黨校“三公”經費預算說明
中國共產黨上海市委員會黨校2016年“三公”經費財政撥款預算合計為756.39萬元,包括中國共產黨上海市委員會黨校以及下屬5家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少2.51萬元。其中:
2016年因公出國(境)費預算285.12萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少3.78萬元,主要是嚴格執行中央八項規定,壓縮因公出國(境)費。
2016年公務接待費預算231.80萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.8萬元,主要是嚴格執行中央八項規定,壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算239.47萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加13.07萬元,主要是第二分校(院)增加了車輛拍牌照費。