上海市長興島開發建設管理委員會辦公室主要職能
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室是正局級市政府派出機構,主要職能包括:
1.組織實施長興島開發建設的發展戰略、發展規劃和計劃;
2.擬訂長興島土地利用總體規劃和土地儲備計劃、方案;
3.接受有關行政管理部門的委托,負責長興島內投資和開發建設項目的審批;
4.統籌協調長興島開發建設資金的使用管理;
5.協調有關行政管理部門對長興島開發建設的行政管理工作。
2015年上海市長興島開發建設管理委員會辦公室部門預算編制說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室部門預算是包括上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
2015年,上海市長興島開發建設管理委員會辦公室部門預算支出總額為1,777萬元,其中:財政撥款支出預算1,777萬元。財政撥款支出預算中,基本支出757萬元;項目支出1,020萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“醫療衛生與計劃生育支出”科目12萬元,主要用于機關在職人員醫療保險繳費支出。
2.“城鄉社區支出”科目1,747萬元,主要用于部門所屬各單位人員公用支出和圍繞長興島開發建設目標任務所需開展的項目支出。
3.“住房保障支出”科目18萬元,主要用于機關在職人員公積金繳費支出。
2015年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市長興島開發建設管理委員會辦公室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 17,770,000 | 一、醫療衛生與計劃生育支出 | 124,596 |
1.一般公共預算資金 | 17,770,000 | 二、城鄉社區支出 | 17,466,832 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 178,572 | |
二、事業收入 | |||
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 17,770,000 | 支出總計 | 17,770,000 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
編制部門:上海市長興島開發建設管理委員會辦公室 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 124,596 | 106,596 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 106,596 | 106,596 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 99,732 | 99,732 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 6,864 | 6,864 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 18,000 | 18,000 | |
212 | 城鄉社區支出 | 17,466,832 | 7,288,074 | 10,178,758 | ||
212 | 01 | 城鄉社區管理事務 | 17,466,832 | 7,288,074 | 10,178,758 | |
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 7,080,862 | 7,080,862 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 9,547,202 | 9,547,202 | |
212 | 01 | 99 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 838,768 | 207,212 | 631,556 |
221 | 住房保障支出 | 178,572 | 178,572 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 178,572 | 178,572 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 178,572 | 178,572 | |
合計 | 17,770,000 | 7,573,242 | 10,196,758 |
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表
編制部門:上海市長興島開發建設管理委員會辦公室 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 3,256,870 |
302 | 商品和服務支出 | 4,087,800 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 178,572 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 50,000 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 7,573,242 |
2015年上海市長興島開發建設管理委員會辦公室部門“三公”經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
64.17 | 39.12 | 10.5 | 14.55 |
2015年上海市長興島開發建設管理委員會辦公室“三公”經費預算說明
上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2015年“三公”經費財政撥款預算合計為64.17萬元,包括市長興島開發建設管理委員會辦公室本部以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算39.12萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算10.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算14.55萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。