上海市體育局主要職能
上海市體育局為上海市政府直屬機構,主要職責包括貫徹執行有關體育工作的法律、法規、規章和方針、政策;制定本市體育工作的發展戰略和發展目標,編制體育事業的發展規劃、計劃并組織實施;推進全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動;統籌規劃本市競技體育運行項目的設置與重點布局,指導協調體育訓練工作;制定青少年業余訓練規劃和政策指導;制定體育競賽制度,編制體育科研、體育教育規劃;協同有關部門規劃、協調體育場地和設施的建設布局。。
2015年部門預算編制說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市體育局為上海市政府直屬機構,主要職責包括貫徹執行有關體育工作的法律、法規、規章和方針、政策;制定本市體育工作的發展戰略和發展目標,編制體育事業的發展規劃、計劃并組織實施;推進全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動;統籌規劃本市競技體育運行項目的設置與重點布局,指導協調體育訓練工作;制定青少年業余訓練規劃和政策指導;制定體育競賽制度,編制體育科研、體育教育規劃;協同有關部門規劃、協調體育場地和設施的建設布局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.“教育支出”科目37,937萬元,主要用于上海市體育局直屬3個學校的相關項目支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“科學技術支出”科目2,631萬元,主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“文化體育與傳媒支出”科目44,765萬元,主要用于上海市體育局體育訓練、體育競賽等專項支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.“社會保障和就業支出”科目3,224萬元,主要用于上海市體育局離退休經費等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.“醫療衛生與計劃生育支出”科目2,492萬元,主要用于上海市體育局在職人員醫療保障經費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.“住房保障支出”科目1,647萬元,主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金和提租補貼等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市體育局 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 379,366,986 | 222,814,778 | 156,552,208 | ||
205 | 03 | 職業教育 | 379,366,986 | 222,814,778 | 156,552,208 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 82,553,386 | 39,130,554 | 43,422,832 |
205 | 03 | 05 | 高等職業教育 | 296,813,600 | 183,684,224 | 113,129,376 |
206 | 科學技術支出 | 26,306,568 | 10,822,940 | 15,483,628 | ||
206 | 03 | 應用研究 | 26,306,568 | 10,822,940 | 15,483,628 | |
206 | 03 | 02 | 社會公益研究 | 26,306,568 | 10,822,940 | 15,483,628 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 447,645,256 | 149,329,064 | 298,316,192 | ||
207 | 03 | 體育 | 447,645,256 | 149,329,064 | 298,316,192 | |
207 | 03 | 01 | 行政運行 | 19,165,403 | 19,132,632 | 32,771 |
207 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 1,190,709 | 1,190,709 | |
207 | 03 | 06 | 體育訓練 | 257,681,654 | 78,849,587 | 178,832,067 |
207 | 03 | 07 | 體育場館 | 62,257,003 | 40,490,989 | 21,766,014 |
207 | 03 | 08 | 群眾體育 | 6,379,020 | 6,379,020 | |
207 | 03 | 09 | 體育交流與合作 | 3,297,000 | 3,297,000 | |
207 | 03 | 99 | 其他體育支出 | 97,674,467 | 10,855,856 | 86,818,611 |
208 | 社會保障和就業支出 | 32,242,192 | 30,885,780 | 1,356,412 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 32,242,192 | 30,885,780 | 1,356,412 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4,682,148 | 4,521,348 | 160,800 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 27,039,444 | 26,364,432 | 675,012 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 520,600 | 520,600 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 24,917,748 | 24,857,748 | 60,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 24,857,748 | 24,857,748 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 270,144 | 270,144 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 24,587,604 | 24,587,604 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 16,471,176 | 16,471,176 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 16,471,176 | 16,471,176 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 16,471,176 | 16,471,176 | |
229 | 其他支出 | 504,792,385 | 504,792,385 | |||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 504,792,385 | 504,792,385 | ||
229 | 60 | 03 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 504,792,385 | 504,792,385 | |
合計 | 1,431,742,311 | 455,181,486 | 976,560,825 |
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市體育局 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 342,479,124 |
302 | 商品和服務支出 | 61,503,134 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 47,356,956 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 3,842,272 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 455,181,486 |
2015年上海市體育局部門“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
1197.97 | 204.8 | 774.07 | 219.1 |
2015年上海市體育局部門“三公”經費預算說明
上海市體育局部門2015年“三公”經費財政撥款預算合計為1197.97萬元,包括體育局部門以及下屬25家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算204.8萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算774.07萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算219.1萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。
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