上海市地方稅務局主要職能
上海市地方稅務局主要職能包括:
1.貫徹執行國家有關地方稅收工作的法律、法規、規章和方針、政策;參與起草稅收地方性法規、規章草案及實施細則,并組織實施有關地方性法規、規章及實施細則。
2.根據國家稅務總局和市政府確定的預算收入指標,負責本市稅收收入預測和編制本市地方稅收中長期規劃,并組織實施;負責地方稅收計劃的編制和執行;負責向市財政局提供稅收計劃、規劃和執行等情況。
3.負責國家規定和市政府確定征收的各種稅費的征收管理;對有關法律、法規和規章在執行過程中的征管和地方稅收政策一般性問題進行解釋,事后向市財政局備案。
4.參與本市涉及稅收的重大經濟政策的調查研究,提出地方稅收政策改革建議,并與市財政局共同上報;制定貫徹落實地方稅收政策的措施。
5.組織實施地方稅收征收管理體制改革,制定和監督執行稅收業務、征收管理制度,監督檢查稅收法律法規、政策的貫徹執行情況。
6.貫徹落實國家納稅服務管理制度,負責規劃和組織實施本市納稅服務體系建設,規范納稅服務行為,監督執行納稅人權益保障制度,保護納稅人合法權益,履行提供便捷、優質、高效的納稅服務義務,組織、指導稅法宣傳、稅收政策咨詢。
7.貫徹落實國家有關稅收信息化制度,擬訂本市稅收管理信息化建設中長期規劃,貫徹落實國家金稅工程建設。
8.對全市地稅系統實行垂直管理,負責全市地稅系統的干部管理、人員編制、經費開支,負責地稅系統的思想政治教育、培訓和精神文明建設工作;監督檢查本市各級地方稅務機關及其工作人員貫徹執行地稅法律、法規、方針、政策的情況。
9.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
2015年部門預算編制說明
上海市地方稅務局部門預算是包括上海市地方稅務局本部以及下屬29家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位25家,事業單位5家。2015年,上海市地方稅務局部門預算支出總額為314,853萬元,其中:財政撥款支出預算153,084萬元。財政撥款支出預算中,基本支出78,768萬元;項目支出74,316萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目139,752萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,稅務部門支付的代扣代繳、代收代繳和委托代征稅款手續費、稅務辦案、稅務宣傳、發票印制等稅收征管方面的項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目6,745萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目2,327萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目4,260萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市地方稅務局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 1,530,841,241 | 一、一般公共服務支出 | 3,011,099,946 |
1.一般公共預算資金 | 1,530,841,241 | 二、社會保障和就業支出 | 68,433,914 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 23,325,468 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 45,671,712 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 1,617,689,799 | ||
收入總計 | 3,148,531,040 | 支出總計 | 3,148,531,040 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市地方稅務局 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,397,520,485 | 658,188,977 | 739,331,508 | ||
201 | 07 | 稅收事務 | 1,397,520,485 | 658,188,977 | 739,331,508 | |
201 | 07 | 01 | 行政運行 | 635,503,521 | 635,071,521 | 432,000 |
201 | 07 | 02 | 一般行政管理事務 | 113,035,468 | 113,035,468 | |
201 | 07 | 04 | 稅務辦案 | 1,760,000 | 1,760,000 | |
201 | 07 | 05 | 稅務登記證及發票管理 | 73,642,600 | 73,642,600 | |
201 | 07 | 06 | 代扣代收代征稅款手續費 | 539,025,440 | 539,025,440 | |
201 | 07 | 07 | 稅務宣傳 | 3,869,000 | 3,869,000 | |
201 | 07 | 08 | 協稅護稅 | 1,826,000 | 1,826,000 | |
201 | 07 | 09 | 信息化建設 | 2,901,000 | 2,901,000 | |
201 | 07 | 50 | 事業運行 | 23,117,456 | 23,117,456 | |
201 | 07 | 99 | 其他稅收事務支出 | 2,840,000 | 2,840,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 67,446,204 | 63,632,124 | 3,814,080 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 67,446,204 | 63,632,124 | 3,814,080 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 60,013,824 | 60,013,824 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 3,618,300 | 3,618,300 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 3,814,080 | 3,814,080 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,272,536 | 23,260,536 | 12,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 23,260,536 | 23,260,536 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 22,234,404 | 22,234,404 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 1,026,132 | 1,026,132 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 42,602,016 | 42,602,016 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 42,602,016 | 42,602,016 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42,602,016 | 42,602,016 | |
合計 | 1,530,841,241 | 787,683,653 | 743,157,588 |
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市地方稅務局 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 347,905,826 |
302 | 商品和服務支出 | 306,925,137 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 106,234,140 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 26,618,550 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 787,683,653 |
2015年上海市地方稅務局“三公”經費預算說明
上海市地方稅務局2015年“三公”經費財政撥款預算合計為2785.8萬元,包括市地方稅務局本部以及下屬與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。市地方稅務局實行垂直管理,共有30個預算單位,包括上海市地方稅務局機關本部以及下屬29個行政事業單位。
2015年因公出國(境)費預算403萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算1990.6萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及稅務稽查、稅收征管、納稅服務等執法執勤用車和市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算392.2萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。
2015年上海市地方稅務局“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
2,785.8 | 403.0 | 1,990.6 | 392.2 |