上海市民政局主要職能
根據市政府下發的《關于印發上海市民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》中規定,市民政局主要職責為貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本市有關民政工作的地方性法規、規章草案,擬訂民政事業發展規劃和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和規劃、政策。負責本市社會救助工作。負責本市救災救助的組織、協調工作。負責本市居民經濟狀況核對工作。負責本市優待撫恤工作。負責本市退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負責本市基層政權建設和社區建設工作。負責指導社區服務體系建設。負責本市社會福利工作。負責本市慈善事業的促進工作。負責本市老齡工作。負責本市職業社會工作者相關工作。負責本市殘疾人權益保障工作。負責本市福利彩票管理工作。負責本市行政區劃工作。負責本市婚姻登記和收養登記管理工作。負責本市殯葬管理工作。負責統籌本市民政行政執法工作。承辦市政府交辦的其他事項。
2015年上海市民政局部門預算編制說明
上海市民政局部門預算是包括上海市民政局本部以及下屬34家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位33家。2015年,上海市民政局部門預算支出總額為162,213萬元,其中:財政撥款支出預算144,842萬元。財政撥款支出預算中,基本支出51,084萬元;項目支出93,758萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“社會保障和就業支出”科目69,112萬元,主要用于上海民政管理事務、撫恤、退役安置、社會福利、其他城鎮社會救濟、行政事業單位離退休、其他社會保障和就業支出。
2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目9,940萬元,主要用于各單位醫療保障支出及其他醫療衛生事務支出。
3.“住房保障支出”科目1,237萬元,主要用于各單位住房改革支出。
4.“其他支出”科目64,553萬元,主要用于各單位社會福利、殘疾人事業、醫療救助等彩票公益金支出。
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 1,448,415,967 | 一、社會保障和就業支出 | 852,279,474 |
1.一般公共預算資金 | 802,886,018 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 107,854,708 |
2.政府性基金 | 645,529,949 | 三、住房保障支出 | 16,349,004 |
二、事業收入 | 100,362,268 | 四、其他支出 | 645,649,949 |
三、事業單位經營收入 | 25,046,032 | ||
四、其他收入 | 48,308,868 | ||
收入總計 | 1,622,133,135 | 支出總計 | 1,622,133,135 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 691,114,894 | 475,125,958 | 215,988,936 | ||
208 | 02 | 民政管理事務 | 237,543,725 | 104,270,311 | 133,273,414 | |
208 | 02 | 01 | 行政運行 | 61,435,446 | 59,205,446 | 2,230,000 |
208 | 02 | 04 | 擁軍優屬 | 5,362,000 | 5,362,000 | |
208 | 02 | 05 | 老齡事務 | 19,925,496 | 8,150,376 | 11,775,120 |
208 | 02 | 06 | 民間組織管理 | 7,119,698 | 7,119,698 | |
208 | 02 | 07 | 行政區劃和地名管理 | 409,000 | 409,000 | |
208 | 02 | 08 | 基層政權和社區建設 | 3,568,500 | 3,568,500 | |
208 | 02 | 09 | 部隊供應 | 10,411,432 | 9,103,432 | 1,308,000 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事務支出 | 129,312,153 | 27,811,057 | 101,501,096 |
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 43,622,785 | 42,232,452 | 1,390,333 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14,128,772 | 13,680,012 | 448,760 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 28,748,893 | 28,552,440 | 196,453 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 745,120 | 745,120 | |
208 | 08 | 撫恤 | 53,597,191 | 46,570,765 | 7,026,426 | |
208 | 08 | 04 | 優撫事業單位支出 | 53,597,191 | 46,570,765 | 7,026,426 |
208 | 09 | 退役安置 | 11,748,389 | 9,980,469 | 1,767,920 | |
208 | 09 | 02 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 948,940 | 948,940 | |
208 | 09 | 03 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 10,799,449 | 9,980,469 | 818,980 |
208 | 10 | 社會福利 | 294,543,366 | 252,256,238 | 42,287,128 | |
208 | 10 | 01 | 兒童福利 | 64,297,011 | 62,535,433 | 1,761,578 |
208 | 10 | 04 | 殯葬 | 6,265,233 | 6,265,233 | |
208 | 10 | 05 | 社會福利事業單位 | 223,981,122 | 189,720,805 | 34,260,317 |
208 | 20 | 臨時救助 | 49,997,438 | 19,815,723 | 30,181,715 | |
208 | 20 | 02 | 流浪乞討人員救助支出 | 49,997,438 | 19,815,723 | 30,181,715 |
208 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 62,000 | 62,000 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業支出 | 62,000 | 62,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 99,401,224 | 23,341,224 | 76,060,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 99,341,224 | 23,341,224 | 76,000,000 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 1,620,144 | 1,620,144 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 21,721,080 | 21,721,080 | |
210 | 05 | 09 | 城鄉醫療救助 | 76,000,000 | 76,000,000 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 12,369,900 | 12,369,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,369,900 | 12,369,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12,369,900 | 12,369,900 | |
229 | 其他支出 | 645,529,949 | 645,529,949 | |||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 645,529,949 | 645,529,949 | ||
229 | 60 | 02 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 501,996,807 | 501,996,807 | |
229 | 60 | 06 | 用于殘疾人事業的彩票公益金支出 | 22,451,042 | 22,451,042 | |
229 | 60 | 10 | 用于文化事業的彩票公益金支出 | 3,272,900 | 3,272,900 | |
229 | 60 | 13 | 用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出 | 64,000,000 | 64,000,000 | |
229 | 60 | 99 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 53,809,200 | 53,809,200 | |
合計 | 1,448,415,967 | 510,837,082 | 937,578,885 |
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 270,613,841 |
302 | 商品和服務支出 | 178,554,443 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 54,602,352 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 7,066,446 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 510,837,082 |
2015年上海市民政局部門“三公"經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
880.3 | 145.3 | 684.2 | 50.8 |
2015年上海市民政局“三公”經費預算說明
上海市民政局2015年“三公”經費財政撥款預算合計為880.3萬元,包括上海市民政局以及下屬33家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算145.3萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、業務考察、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算684.2萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算50.8萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、場租費、交通費、伙食費等支出。