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2015年上海市民政局部門預算

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  上海市民政局主要職能

  根據市政府下發的《關于印發上海市民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》中規定,市民政局主要職責為貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本市有關民政工作的地方性法規、規章草案,擬訂民政事業發展規劃和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和規劃、政策。負責本市社會救助工作。負責本市救災救助的組織、協調工作。負責本市居民經濟狀況核對工作。負責本市優待撫恤工作。負責本市退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負責本市基層政權建設和社區建設工作。負責指導社區服務體系建設。負責本市社會福利工作。負責本市慈善事業的促進工作。負責本市老齡工作。負責本市職業社會工作者相關工作。負責本市殘疾人權益保障工作。負責本市福利彩票管理工作。負責本市行政區劃工作。負責本市婚姻登記和收養登記管理工作。負責本市殯葬管理工作。負責統籌本市民政行政執法工作。承辦市政府交辦的其他事項。

  2015年上海市民政局部門預算編制說明

  上海市民政局部門預算是包括上海市民政局本部以及下屬34家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位33家。2015年,上海市民政局部門預算支出總額為162,213萬元,其中:財政撥款支出預算144,842萬元。財政撥款支出預算中,基本支出51,084萬元;項目支出93,758萬元。財政撥款支出主要內容如下:

  1.“社會保障和就業支出”科目69,112萬元,主要用于上海民政管理事務、撫恤、退役安置、社會福利、其他城鎮社會救濟、行政事業單位離退休、其他社會保障和就業支出。

  2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目9,940萬元,主要用于各單位醫療保障支出及其他醫療衛生事務支出。

  3.“住房保障支出”科目1,237萬元,主要用于各單位住房改革支出。

  4.“其他支出”科目64,553萬元,主要用于各單位社會福利、殘疾人事業、醫療救助等彩票公益金支出。

2015年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市民政局 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 1,448,415,967 一、社會保障和就業支出 852,279,474
1.一般公共預算資金 802,886,018 二、醫療衛生與計劃生育支出 107,854,708
2.政府性基金 645,529,949 三、住房保障支出 16,349,004
二、事業收入 100,362,268 四、其他支出 645,649,949
三、事業單位經營收入 25,046,032    
四、其他收入 48,308,868    
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 1,622,133,135 支出總計 1,622,133,135
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市民政局 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業支出 691,114,894 475,125,958 215,988,936
208 02   民政管理事務 237,543,725 104,270,311 133,273,414
208 02 01 行政運行 61,435,446 59,205,446 2,230,000
208 02 04 擁軍優屬 5,362,000   5,362,000
208 02 05 老齡事務 19,925,496 8,150,376 11,775,120
208 02 06 民間組織管理 7,119,698   7,119,698
208 02 07 行政區劃和地名管理 409,000   409,000
208 02 08 基層政權和社區建設 3,568,500   3,568,500
208 02 09 部隊供應 10,411,432 9,103,432 1,308,000
208 02 99 其他民政管理事務支出 129,312,153 27,811,057 101,501,096
208 05   行政事業單位離退休 43,622,785 42,232,452 1,390,333
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 14,128,772 13,680,012 448,760
208 05 02 事業單位離退休 28,748,893 28,552,440 196,453
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 745,120   745,120
208 08   撫恤 53,597,191 46,570,765 7,026,426
208 08 04 優撫事業單位支出 53,597,191 46,570,765 7,026,426
208 09   退役安置 11,748,389 9,980,469 1,767,920
208 09 02 軍隊移交政府的離退休人員安置 948,940   948,940
208 09 03 軍隊移交政府離退休干部管理機構 10,799,449 9,980,469 818,980
208 10   社會福利 294,543,366 252,256,238 42,287,128
208 10 01 兒童福利 64,297,011 62,535,433 1,761,578
208 10 04 殯葬 6,265,233   6,265,233
208 10 05 社會福利事業單位 223,981,122 189,720,805 34,260,317
208 20   臨時救助 49,997,438 19,815,723 30,181,715
208 20 02 流浪乞討人員救助支出 49,997,438 19,815,723 30,181,715
208 99   其他社會保障和就業支出 62,000   62,000
208 99 01 其他社會保障和就業支出 62,000   62,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 99,401,224 23,341,224 76,060,000
210 05   醫療保障 99,341,224 23,341,224 76,000,000
210 05 01 行政單位醫療 1,620,144 1,620,144  
210 05 02 事業單位醫療 21,721,080 21,721,080  
210 05 09 城鄉醫療救助 76,000,000   76,000,000
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 12,369,900 12,369,900  
221 02   住房改革支出 12,369,900 12,369,900  
221 02 01 住房公積金 12,369,900 12,369,900  
229     其他支出 645,529,949   645,529,949
229 60   彩票公益金安排的支出 645,529,949   645,529,949
229 60 02 用于社會福利的彩票公益金支出 501,996,807   501,996,807
229 60 06 用于殘疾人事業的彩票公益金支出 22,451,042   22,451,042
229 60 10 用于文化事業的彩票公益金支出 3,272,900   3,272,900
229 60 13 用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出 64,000,000   64,000,000
229 60 99 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 53,809,200   53,809,200
合計 1,448,415,967 510,837,082 937,578,885
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表
     
編制部門:上海市民政局 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經濟分類類級科目編碼 經濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 270,613,841
302 商品和服務支出 178,554,443
303 對個人和家庭的補助 54,602,352
304 對企事業單位的補貼  
305 轉移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 7,066,446
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 510,837,082

  2015年上海市民政局部門“三公"經費預算情況表

  單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
880.3 145.3 684.2 50.8

  2015年上海市民政局“三公”經費預算說明

  上海市民政局2015年“三公”經費財政撥款預算合計為880.3萬元,包括上海市民政局以及下屬33家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  2015年因公出國(境)費預算145.3萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、業務考察、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。

  2015年公務用車購置及運行費預算684.2萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務接待費預算50.8萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、場租費、交通費、伙食費等支出。

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