一、上海市發展和改革委員會主要職能
上海市發展和改革委員會為市政府組成部門,主要職責為:
?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊窠洕蜕鐣l展的戰略、方針和政策,研究提出相應的政策措施;協調推進國際經濟、金融、貿易、航運中心建設有關工作;研究提出本市經濟、社會和城市發展戰略,擬訂并組織實施本市國民經濟和社會發展中長期規劃及主體功能區規劃,負責國民經濟和社會發展市級專項規劃的立項管理;銜接、平衡城市總體規劃、土地利用總體規劃及各專項規劃和區域規劃;研究提出結構調整、發展速度和總量平衡的預期目標及調控政策;研究起草涉及發展改革工作領域的地方性法規、規章草案;協同推進本市社會信用體系建設;協調推進本市公共資源交易平臺的建設。
?。ǘ┭芯刻岢霰臼心甓葒窠洕蜕鐣l展的主要預期目標,組織編制年度國民經濟和社會發展計劃,受市政府委托,向市人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告;加強國民經濟運行的預測、預警和監控,針對經濟運行中的重大問題及時提出調控政策建議。
(三)統籌協調本市經濟體制和社會發展改革,擬訂中長期改革規劃和年度改革工作重點;研究經濟體制和社會發展改革、對外開放的重大問題,指導推進、綜合協調經濟體制和社會發展改革;研究提出推進市場化改革與所有制結構調整的政策;研究提出推動非公經濟和混合所有制經濟發展的政策;會同市有關部門研究提出公共部門和社會組織改革的總體思路、方案和相關政策;參與研究、銜接專項經濟體制和社會發展改革方案,協調推進專項改革,協調解決改革進程中的重大問題;指導推進經濟體制、社會發展改革試點和改革試驗區工作,負責自貿試驗區總體工作協調推進;指導推進市場中介機構的改革和發展;協調推進本市深化醫藥衛生體制改革工作。
?。ㄋ模M訂本市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要安排市級政府性資金和涉及重大項目的專項規劃;組織提出年度重大項目計劃草案,組織編制市級建設財力和政府性建設基金投資計劃;按權限審批、核準、備案需要綜合平衡的固定資產投資項目;負責審核并上報由國務院或國家發展改革委審批(審核)的投資項目;審批市級建設財力等政府性資金項目;引導社會資金用于固定資產投資的方向;組織開展重大建設項目稽察;負責全市固定資產投資項目信息化管理;協調推進實施《招標投標法》。
(五)根據國家產業政策,組織研究提出本市產業發展戰略,推進經濟結構戰略性調整,研究科技創新體制機制改革的重大問題;組織擬訂本市產業發展導向和綜合性產業政策;負責協調第一、二、三產業發展的重大問題,牽頭編制服務業、戰略性新興產業、先進制造業的發展規劃和重大政策,協調推進有關重大項目的實施和專項資金的統籌平衡;綜合平衡和協調解決本市信息化發展與促進產業結構優化升級、提高人民生活水平中的重大問題,會同市有關部門協調推進信息化發展;研究提出產業布局及各類開發園區的設立、調整和產業導向的意見。
(六)綜合分析本市全社會資金形勢,研究提出政府投資的重大項目投融資方案;對全社會資金及相關預算包括財政預算資金、政府性基金資金、社會保障資金和國有資產的平衡協調提出意見;協調指導市級融資平臺公司的投融資工作,按照分工做好市級融資平臺公司的政府性債務管理;制訂市級國有土地使用權出讓收入的使用計劃;統籌本市金融產業發展規劃與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡,研究提出本市金融促進經濟發展的政策建議,參與直接融資、間接融資、金融風險防范的有關工作,負責本市企業債券發行的轉報和資金使用情況監督,牽頭協調推進本市創業投資的發展;參與研究本市財稅政策。
(七)綜合分析國際資本動態及利用外資和境外投資的狀況;研究提出本市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡、結構優化的目標和政策,加強對本市外商投資和境外投資的協調指導;推進本市涉外投資體制改革,加強涉外投資管理事中事后監管;負責本市外商投資項目和境外投資項目管理;會同有關方面組織擬訂國際金融組織、外國政府貸款規劃并提出重大備選項目;會同有關方面擬訂外商投資產業指導目錄;負責本市外債總量控制、結構優化和監測工作,安排國外貸款建設資金項目;協同推進對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單管理,協助國家有關部門牽頭開展本市外商投資安全審查。
(八)負責本市重大價格改革與政策協調;監測預測本市價格總水平的變動,研究提出價格總水平的調控目標、價格政策措施和價格改革的建議;修訂政府定價目錄,研究制定政府管理的重要商品和服務價格方案并組織實施;按照分工負責本市行政事業性收費的管理,負責本市經營服務性收費的管理;監督檢查價格政策的執行情況,負責受理價格咨詢、申訴、舉報,依法查處價格違法行為,加強反價格壟斷和反價格欺詐;組織重要農產品、重要商品和服務項目的成本調查和成本監審;提供本市價格公共服務,規范市場價格秩序。
?。ň牛┭芯糠治鰠^縣經濟社會發展改革情況,提出推進城鄉發展一體化的有關政策;統籌協調涉及市、區縣“兩級政府、三級管理”的重要事項,指導區縣發展和改革工作;會同市有關部門研究提出本市城鎮化發展戰略、郊區城鎮體系和城鎮布局的政策意見,推進郊區城鎮建設;參與研究本市“農村、農業、農民”發展改革的重大問題和政策。
(十)分析預測國內外市場狀況,研究提出本市貿易發展戰略;組織編制本市要素市場和現代物流業發展規劃,協調流通體制改革中的重大問題,并會同有關部門推進實施;協調貿易發展和市場體系建設中的重大政策;協調推進本市特殊監管區域的建設與發展;負責研究提出重要物資、商品總量平衡的意見,組織實施國家下達的糧食、棉花等重要商品進出口計劃。
?。ㄊ唬┴撠熞巹澅臼猩鐣碧幹皿w系中的物資保障工作;會同有關部門管理本市重要物資、商品和能源等方面的戰略儲備;負責擬訂經濟建設與國防建設協調發展的規劃與政策,并協調推進有關工作;承辦市國防動員委員會下達的經濟動員工作任務。
?。ㄊ┴撠煴臼猩鐣l展與國民經濟發展的銜接平衡,組織研究社會發展的戰略、總體規劃和年度計劃;協調平衡人口和計劃生育、科技、教育、文化、衛生、體育、旅游、民政等社會事業和社會管理的發展政策,綜合協調與推進社會建設和文化事業產業發展;提出經濟和社會協調發展、相互促進的政策,協調社會發展和改革的重大問題。
?。ㄊ┙y籌平衡本市城鄉建設的發展戰略與規劃;綜合分析基礎設施運行狀況,協調有關重大問題;組織編制本市基礎設施發展規劃和年度計劃;組織協調重大基礎設施項目的前期工作;綜合平衡本市綜合交通發展戰略、規劃和相關政策;參與研究和協調推進本市房地產發展和保障性住房建設的政策建議。
?。ㄊ模┭芯刻岢霰臼心茉窗l展戰略,組織編制本市能源發展規劃,研究提出能源發展及結構調整的政策;負責本市能源資源的統籌平衡與調控,加強能源消費總量控制與能源預測預警;綜合平衡本市能源發展的重大政策和重大事項,指導、實施能源建設與科技進步,協調推進能源市場建設;負責石油天然氣管道保護的監督管理工作。
?。ㄊ澹┩七M可持續發展戰略,研究人口、經濟、社會、資源、環境協調發展的重大問題;研究提出國土資源規劃與保護政策,協調推進國土整治;負責岸線資源利用的綜合平衡和配置管理、綜合協調灘涂資源開發利用;做好本市國民經濟和社會發展規劃、年度計劃與土地利用規劃、年度計劃的銜接和統籌平衡,參與編制本市土地利用年度計劃;負責推進循環經濟發展,統籌本市發展循環經濟、生態環境建設、資源節約和綜合利用等規劃,研究提出相關政策;負責本市節能減排和應對氣候變化的綜合協調工作;綜合協調和組織實施本市碳排放管理工作;綜合協調環保產業和清潔發展機制等有關工作;牽頭推進固定資產投資項目節能評估和審查。
?。ㄊ┭芯勘臼信c國內區域經濟聯動發展的重大問題,提出本市服務長江三角洲、服務長江流域、服務全國、促進區域協調發展的戰略、體制、機制和重大政策建議,參與擬訂跨地區合作的中長期規劃;綜合協調區域經濟發展重大事項,推進有關重大項目建設。
?。ㄊ撸┭芯刻岢龃龠M就業、深化收入分配制度改革、完善社會保障與經濟協調發展的政策,協調本市有關就業、收入分配和社會保障的重大問題;組織編制本市人口發展戰略、規劃和年度計劃,組織擬訂人口綜合調控政策,協調人口與經濟社會協調發展的重大問題。
(十八)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
?。ㄊ牛┏修k市政府交辦的其他事項。
二、2015年市發展改革委部門預算編制說明
上海市發展和改革委員會部門預算是包括上海市發展和改革委員會本部以及下屬7家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業單位5家。
2015年,上海市發展和改革委員會部門預算支出總額為23,657萬元,其中:財政撥款支出預算20,349萬元。財政撥款支出預算中,基本支出11,936萬元;項目支出8,414萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1、“一般公共服務支出”科目18,245萬元,主要用于機關及部門所屬事業單位人員經費支出、保障機構運行的公用經費支出及規劃編制、經濟形勢分析、項目咨詢評估、價格管理、能源管理、課題研究等項目經費支出。
2、“社會保障和就業支出”科目1,333萬元,主要用于機關及部門所屬事業單位離退休人員經費支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”科目364萬元,主要用于機關及部門所屬事業單位在職職工醫療保險費繳納。
4、“住房保障支出”科目408萬元,主要用于機關及部門所屬事業單位在職職工住房公積金繳納。
三、2015年市發展改革委部門財務收支預算總表
單位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 203,494,445 | 一、一般公共服務支出 | 213,264,477 |
1、公共預算資金 | 203,494,445 | 二、社會保障和就業支出 | 14,079,336 |
2、政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 4,565,436 | |
二、事業收入 | 25,433,776 | 四、住房保障支出 | 4,659,420 |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 7,640,448 | ||
收入總計 | 236,568,669 | 支出總計 | 236,568,669 |
四、2015年市發展改革委部門財政撥款支出功能分類預算表
單位:元 | ||||||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 182,449,917 | 98,991,854 | 83,458,063 | ||||
201 | 04 | 發展與改革事務 | 182,449,917 | 98,991,854 | 83,458,063 | |||
201 | 04 | 01 | 行政運行 | 65,966,204 | 61,961,204 | 4,005,000 | ||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務 | 57,029,528 | 57,029,528 | |||
201 | 04 | 03 | 機關服務 | 3,153,121 | 3,153,121 | |||
201 | 04 | 07 | 經濟體制改革研究 | 10,087,528 | 10,087,528 | |||
201 | 04 | 08 | 物價管理 | 6,363,686 | 6,363,686 | |||
201 | 04 | 50 | 事業運行 | 37,030,650 | 37,030,650 | |||
201 | 04 | 99 | 其他發展與改革事務支出 | 2,819,200 | 2,819,200 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 13,327,388 | 12,722,148 | 605,240 | ||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 13,327,388 | 12,722,148 | 605,240 | |||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10,714,000 | 10,212,360 | 501,640 | ||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 2,509,788 | 2,509,788 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 103,600 | 103,600 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3,639,432 | 3,564,432 | 75,000 | ||||
210 | 05 | 醫療保障 | 3,564,432 | 3,564,432 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 1,692,192 | 1,692,192 | |||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 1,872,240 | 1,872,240 | |||
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 75,000 | 75,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 75,000 | 75,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 4,077,708 | 4,077,708 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,077,708 | 4,077,708 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 4,077,708 | 4,077,708 | |||
合計 | 203,494,445 | 119,356,142 | 84,138,303 | |||||
五、2015年財政撥款基本支出經濟分類預算表
單位:元 | ||
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 64,771,091 |
302 | 商品和服務支出 | 36,245,195 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 16,799,856 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,540,000 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 119,356,142 |
六、2015年市發展改革委部門“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||
小計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
545.3 | 257.9 | 158.6 | 128.8 |
七、2015年市發展改革委部門“三公”經費預算說明
上海市發展和改革委員會部門2015年“三公”經費財政撥款預算合計為545.3萬元,包括市發展改革委本部以及下屬7家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算257.9萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、國際會議、境外培訓研修等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、伙食費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算158.6萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算128.8萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。