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上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算

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上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算

 

 

第一部分   上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室概況

  一、主要職責

承擔本市中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導;會同有關方面擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關政策和措施;研究中小企業(yè)的融資、擔保、信用環(huán)境,擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施;促進對外交流合作,鼓勵和支持中小企業(yè)開拓國際市場,支持其參與國內(nèi)外展覽、展銷活動,引進外資、技術(shù)和智力;負責組織與國外政府和國際組織間的合作交流。推動建立完善服務體系;協(xié)調(diào)解決有關重大問題。承辦市委、市府及上級主管部門交辦的其他事項。

   二、機構(gòu)設置

本單位無內(nèi)設機構(gòu)。


 

第二部分     上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室

2015年度部門決算表

 

2015年度財務收支決算總表

 

                        單位:萬元

 

收 入

支 出

 

項  目

決算數(shù)

項  目

決算數(shù)

 

財政撥款收入

561.96

一般公共服務支出

 

 

    其中:政府性基金

 

外交支出

 

 

事業(yè)收入

 

國防支出

 

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

 

 

 

其他收入

 

教育支出

 

 

  

 

科學技術(shù)支出

 

 

?

 

文化教育與傳媒支出

 

 

?

 

社會保障和就業(yè)支出

16.22

 

?

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.86

 

?

 

節(jié)能環(huán)保支出

 

 

?

 

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

 

 

?

 

農(nóng)林水支出

 

 

?

 

交通運輸支出

 

 

?

 

資源勘探信息等支出

530.19

 

?

 

商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

?

 

金融支出

 

 

?

 

援助其他地區(qū)支出

 

 

?

 

國土海洋氣象等支出

 

 

?

 

住房保障支出

11.69

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

 

債務付息支出

 

 

本年收入合計

561.96

本年支出合計

561.96

 

動用歷年結(jié)余

 

本年結(jié)余

 

 

合 計

561.96

合 計

561.96

 

 

                                                                  

 

 


 

2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

 

單位:萬元

項   目

一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)

功能分類科目編碼

科目名稱

合  計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業(yè)支出

16.22

16.22

0.01

208

05

 

行政事業(yè)單位離退休

16.22

16.22

0.01

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

16.22

16.22

 

208

05

99

其他行政事業(yè)單位離退休支出

0.01

 

0.01

210

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.85

3.85

 

210

05

 

醫(yī)療保障

3.85

3.85

 

210

05

01

行政單位醫(yī)療

3.85

3.85

 

215

 

 

資源勘探信息等支出

530.20

347.57

182.63

215

08

 

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

530.20

347.57

182.63

215

08

99

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

530.20

347.57

182.63

221

 

 

住房保障支出

11.68

11.68

 

221

02

 

住房改革支出

11.68

11.68

 

221

02

01

住房公積金

11.68

11.68

 

合   計

 

 

合  計

561.96

379.32

182.64

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合 計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

301

 

工資福利支出

182.59

182.59

?

301

01

  基本工資

35.89

35.89

 

301

02

  津貼補貼

96.47

96.47

 

301

03

  獎金

17.92

17.92

 

301

04

  社會保障繳費

22.55

22.55

 

301

06

  伙食補助費

 

 

 

301

07

  績效工資

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

9.76

9.76

 

302

  

商品和服務支出

168.62

 

168.62

302

01

  辦公費

11.87

 

11.87

302

02

  印刷費

0.06

 

0.06

302

03

  咨詢費

 

 

 

302

04

  手續(xù)費

0.02

 

0.02

302

05

  水費

 

 

 

302

06

  電費

 

 

 

302

07

  郵電費

2.61

 

2.61

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業(yè)管理費

84.18

 

84.18

302

11

  差旅費

3.09

 

3.09

302

12

  因公出國(境)費用

18.11

 

18.11

302

13

  維修(護)費

21.06

 

21.06

302

14

  租賃費

0.03

 

0.03

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待費

0.81

 

0.81

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

0.43

 

0.43

302

27

  委托業(yè)務費

 

 

 

302

28

  工會經(jīng)費

1.65

 

1.65

302

29

  福利費

3.32

 

3.32

302

31

  公務用車運行維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

21.38

 

21.38

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

 

 

 

303

?

對個人和家庭補助

28.12

28.12

?

303

01

  離休費

16.22

16.22

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫(yī)療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

11.69

11.69

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

0.21

0.21

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合 計

379.33

210.71

168.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表

 

                                               單位:萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

機關運行經(jīng)費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

小計

公務用車

購置費

運行費

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

20.05

 19.39

18.3

 18.11

0

0

0

0

0

0

1.75

1.28

168.62

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

 

單位:萬元

 

項   目

 

 

 

 

行號

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

 

 

 

 
 

注:上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 


 

第三部分  上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室

2015年度決算情況說明

 一、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算收入情況說明

單位2015年度決算收入總計561.96萬元,其中:財政撥款收入561.96萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

 二、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算支出情況說明

單位2015年度決算支出總計561.96萬元,其中:基本支出379.32萬元,占67.5%;項目支出182.64萬元,占32.5%。

 三、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計561.96萬元,具體情況如下:

1.“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”16.22萬元,其中:

“歸口管理的行政單位離退休”16.21萬元,主要用于機關離退休人員各類項目支出。

“其他行政事業(yè)單位離退休”0.01萬元,主要用于單位退休人員活動費。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障款”3.86萬元,其中:

“行政單位醫(yī)療”3.86萬元,主要用于職工醫(yī)療保障費。

3.“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”款530.19萬元,其中:

“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”530.19萬元,主要用于人員和公用經(jīng)費、融資擔保服務、中小企業(yè)扶持政策研究、中小企業(yè)國內(nèi)外合作交流和專精特新培育工程等項目支出。

4.“住房保障支出——住房改革支出”11.69萬元,其中:

“住房公積金”11.69萬元,主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

 單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計 379.32萬元;具體情況如下:

1、“工資福利支出”182.58萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

2、“商品和服務支出”168.62萬元,主要用于辦公費、郵費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費費。

3、“ 對個人和家庭的補助”28.12萬元主要用于退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

 五、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)19.39萬元,比預算節(jié)約0.66萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。其中:

因公出國(境)費決算18.11萬元,比預算節(jié)約0.19萬元,主要用于因公出國(境)團組3個、4人次。

公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比預算節(jié)約0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。說明中列明公務用車購置數(shù)0輛和年末公務用車保有量0輛。

公務接待費決算1.28萬元,比預算節(jié)約0.47萬元,主要用于各省市相關部門來滬學習考察,共接待批次32批、人次294人。

 六、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)168.62萬元。

七、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 

上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

 八、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度政府采購情況

2015年度本單位政府采購決算63.81萬元,其中:政府采購貨物決算0.8萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算63.01萬元。

2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額19.05萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額11.43萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算19.05萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算44.76萬元。

 九、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度預算績效情況

2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬。

 十、關于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。                                                                                                                                                                                                                                              

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